Pular para o conteúdo principal

Janela: Condição de Pagamento

[Criado em: 09/08/1999 - Atualizado em: 02/01/2000 ]
Descrição: Gerenciamento de Condição de Pagamento
Ajuda: A Janela " Condição de Pagamento" define as diferentes condições de pagamento que a sua empresa oferece aos seus clientes e que são oferecidos a você pelos seus fornecedores. Cada fatura tem que conter uma Condição de Pagamento. Na fatura normal, o Nome e a Nota de Documento da Condição de Pagamento é impressa.

Aba: Condição de Pagamento

[Criado em: 09/08/1999 - Atualizado em: 02/01/2000 ]
Descrição: Definir Condições de Pagamento
Ajuda: A Aba "Condição de Pagamento" define as diferentes condições de pagamento que você oferece aos seus Parceiros de Negócios para pagamentos de faturas e também aquelas condições que são oferecidos pelos seus fornecedores para pagamentos das suas faturas. Na fatura normal, o Nome e a Nota de Documento da Condição de Pagamento é impressa.
Nível da Aba: 0

Tabela 10: Condição de Pagamento - Campos

Tabela: Parâmetros do Relatório

NomeDescriçãoAjudaDados Técnicos
EmpresaEmpresa/Locatário para esta instalação.Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client).c_paymentterm.AD_Client_ID numeric(10)
Table Direct
OrganizaçãoEntidade organizacional dentro da EmpresaUma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações.c_paymentterm.AD_Org_ID numeric(10)
Table Direct
Chave de BuscaChave de pesquisa para o registro no formato necessário - tem que ser único e exclusivoUma "Chave de Busca" fornece a você um método rápido de encontrar um registro em particular. Se você deixar a chave de busca vazia, o sistema automaticamente cria um valor numérico. A sequência de documento usada por este número de recuperação é definida na janela "Gerenciamento de Sequência" com o nome "DocumentNo_", onde TableName é o nome real da tabela (ex: C_Order).c_paymentterm.Value character varying(40)
String
NomeIdentificador Alfanumérico da entidadeO nome de uma entidade (registro) é usado como uma opção de pesquisa padrão em adição à chave de pesquisa. O nome pode ter até 60 caracteres de comprimento.c_paymentterm.Name character varying(60)
String
AtivoO registro está ativo no sistemaExistem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras.c_paymentterm.IsActive character(1)
Yes-No
PadrãoValor padrãoA caixa de verificação "Padrão" indica se este registro será usado como um valor padrão.c_paymentterm.IsDefault character(1)
Yes-No
DescriçãoDescrição resumida opcional do registroUma descrição é limitada a 255 caracteres.c_paymentterm.Description character varying(255)
String
Data Fixa de VencimentoPagamento vence em uma data fixaA caixa de verificação "Data Fixa de Vencimento" indica se as faturas que usam este termo de pagamento vencerão em um dia fixo do mês.c_paymentterm.IsDueFixed character(1)
Yes-No
Após EntregaDevido após a entrega ao invés de após o faturamentoA caixa de verificação "Após Entrega" indica que o pagamento é devido após a entrega em oposição a após o faturamento.c_paymentterm.AfterDelivery character(1)
Yes-No
Condição de Pagamentoc_paymentterm.cof_IndPag character(1)
List
Uso do Termo de PagamentoIndica o Uso Desta Condição de Pagamentoc_paymentterm.PaymentTermUsage character(1)
List
Dia útil anteriorPagamento no dia útil anteriorO dia útil anterior indica que o pagamento é devido no dia útil anterior, antes de fatura ou de entrega.c_paymentterm.IsPreviousBusinessDay character(1)
Yes-No
Próximo Dia ÚtilPagamento vence no próximo dia útilA caixa de verificação "Próximo Dia Útil" indica que o pagamento vence no próximo dia útil após a fatura ou entrega.c_paymentterm.IsNextBusinessDay character(1)
Yes-No
ValidarValidar Programação e Termos de Pagamentosc_paymentterm.Processing character(1)
Button
VálidoO elemento é válidoO elemento passou a conferência de validaçãoc_paymentterm.IsValid character(1)
Yes-No
Dia fixo do mêsDia do mês usado como data do vencimentoO "Dia fixo do mês" indica o dia do mês em que as faturas vencem. Este campo só será exibido se a caixa de verificação "Data Fixa de Vencimento" for selecionada.c_paymentterm.FixMonthDay numeric(10)
Integer
Corte fixo do mêsÚltimo dia para incluir para a próxima data de vencimentoO "Corte fixo do Mês" indica o último dia que as faturas podem ter para serem incluídas na data de vencimento atual. Este campo só é exibido quando a caixa de verificação "Data Fixa de Vencimento" tiver sido selecionada.c_paymentterm.FixMonthCutoff numeric(10)
Integer
Deslocamento Fixo de MêsNúmero de Meses (0=mesmo, 1=seguinte)O "Deslocamento Fixo de Mês" indica um número de meses a partir do mês atual para indicar que uma fatura está vencida. Um 0 indica o mesmo mês, um 1 indica o mês seguinte e assim por diante. Este campo só será exibido se a caixa de verificação "Data Fixa de Vencimento" for selecionada.c_paymentterm.FixMonthOffset numeric(10)
Integer
Dias LíquidosNúmero de Dias Líquidos em que o pagamento deve ser efetuadoIndica o número de dias após a data da fatura para que o pagamento seja efetuado.c_paymentterm.NetDays numeric(10)
Integer
Dia LíquidoDia em que deve ser feito o pagamento líquidoQuando definido, sobreescreve o número de dias líquido com o número relativo de dias até o dia definido.c_paymentterm.NetDay character(1)
List
Valor mínimo de pagamentoc_paymentterm.COF_PaymentMinValue numeric
Number
Dias de DescontoNúmero de dias a partir da data de fatura para ser elegível para o descontoO Campo "Dias de Desconto" indica o número de dias dentro do qual o pagamento deve ser recebido para ter direito ao desconto estabelecido.c_paymentterm.DiscountDays numeric(10)
Integer
Desconto %Desconto em porcentagemO "Desconto" indica o valor do desconto aplicado ou do desconto obtido em porcentagem.c_paymentterm.Discount numeric
Number
Dias de CarênciaDias após a data de vencimento para enviar a primeira carta de cobrançaO campo "Dias de Carência" indica o número de dias após a data do vencimento para enviar a primeira carta de cobrança. Este campo só será exibido se a caixa de verificação "Enviar Cartas de Cobrança" tiver sido selecionada.c_paymentterm.GraceDays numeric(10)
Integer
Dias de Desconto 2Número de dias a partir da data de fatura para ser elegível para o descontoO Campo "Dias de Desconto" indica o número de dias dentro do qual o pagamento deve ser recebido para ter direito ao desconto estabelecido.c_paymentterm.DiscountDays2 numeric(10)
Integer
Desconto 2 %Desconto em porcentagemO "Desconto" indica o valor do desconto aplicado ou do desconto obtido em porcentagem.c_paymentterm.Discount2 numeric
Number
Juros Mensalc_paymentterm.cof_JurosMensal numeric
Number
Nota de DocumentoInformação adicional para um documentoO campo "Nota de Documento" é usado para registrar qualquer informação adicional que diga respeito a este documento.c_paymentterm.DocumentNote character varying(2000)
Text
Criar Programação de PagamentoCriar Programação de Pagamento baseada no Número de Pacelas e Dias Líquidosc_paymentterm.cof_CreatePaySchedule character(12)
Button

Aba: Programação

[Criado em: 04/06/2003 - Atualizado em: 16/11/2012 ]
Descrição: Programação de Pagamentos
Ajuda:
Nível da Aba: 1

Tabela 20: Programação - Campos

Tabela: Parâmetros do Relatório

NomeDescriçãoAjudaDados Técnicos
EmpresaEmpresa/Locatário para esta instalação.Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client).c_payschedule.AD_Client_ID numeric(10)
Table Direct
OrganizaçãoEntidade organizacional dentro da EmpresaUma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações.c_payschedule.AD_Org_ID numeric(10)
Table Direct
PorcentagemPorcentagem do valor totalPorcentagem de um valor (até 100%)c_payschedule.Percentage numeric
Number
Dias LíquidosNúmero de Dias Líquidos em que o pagamento deve ser efetuadoIndica o número de dias após a data da fatura para que o pagamento seja efetuado.c_payschedule.NetDays numeric(10)
Integer
AtivoO registro está ativo no sistemaExistem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras.c_payschedule.IsActive character(1)
Yes-No
Dias de DescontoNúmero de dias a partir da data de fatura para ser elegível para o descontoO Campo "Dias de Desconto" indica o número de dias dentro do qual o pagamento deve ser recebido para ter direito ao desconto estabelecido.c_payschedule.DiscountDays numeric(10)
Integer
Desconto %Desconto em porcentagemO "Desconto" indica o valor do desconto aplicado ou do desconto obtido em porcentagem.c_payschedule.Discount numeric
Number
VálidoO elemento é válidoO elemento passou a conferência de validaçãoc_payschedule.IsValid character(1)
Yes-No

Aba: Tradução

[Criado em: 04/12/1999 - Atualizado em: 16/11/2012 ]
Descrição:
Ajuda:
Nível da Aba: 1

Tabela 30: Tradução - Campos

Tabela: Parâmetros do Relatório

NomeDescriçãoAjudaDados Técnicos
EmpresaEmpresa/Locatário para esta instalação.Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client).c_paymentterm_trl.AD_Client_ID numeric(10)
Table Direct
OrganizaçãoEntidade organizacional dentro da EmpresaUma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações.c_paymentterm_trl.AD_Org_ID numeric(10)
Table Direct
Condição de PagamentoSão as condições de pagamento (prazo, descontos)"Condição de Pagamento" identifica o método e o prazo de pagamento.c_paymentterm_trl.C_PaymentTerm_ID numeric(10)
Table Direct
IdiomaIdioma para esta entidadeO "Idioma" identifica a língua a ser utilizada para exibição e formataçãoc_paymentterm_trl.AD_Language character varying(6)
Table
NomeIdentificador Alfanumérico da entidadeO nome de uma entidade (registro) é usado como uma opção de pesquisa padrão em adição à chave de pesquisa. O nome pode ter até 60 caracteres de comprimento.c_paymentterm_trl.Name character varying(60)
String
DescriçãoDescrição resumida opcional do registroUma descrição é limitada a 255 caracteres.c_paymentterm_trl.Description character varying(255)
String
Nota de DocumentoInformação adicional para um documentoO campo "Nota de Documento" é usado para registrar qualquer informação adicional que diga respeito a este documento.c_paymentterm_trl.DocumentNote character varying(2000)
Text
AtivoO registro está ativo no sistemaExistem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras.c_paymentterm_trl.IsActive character(1)
Yes-No
TraduzidaEsta coluna está traduzidaA caixa de verificação "Traduzido" indica se esta coluna está traduzida.c_paymentterm_trl.IsTranslated character(1)
Yes-No