Pular para o conteúdo principal

Janela: Tipo de Documento

[Criado em: 29/06/1999 - Atualizado em: 02/01/2000 ]
Descrição: Gerenciamento dos Tipos de Documentos
Ajuda: A Janela "Tipo de Documento" define qualquer documento a ser usado no sistema. Cada Tipo de Documento oferece a base para o processamento de cada documento e controla o nome impresso e a sequência de documento utilizada.

Aba: Tipo de Documento

[Criado em: 29/06/1999 - Atualizado em: 07/02/2005 ]
Descrição: Definir um Tipo de Documento
Ajuda: A Aba "Definição de Documento" define os parâmetros e controles de processamento de um documento. Note que remessas para documentos automáticos tais como PDV/Pedidos de Armazens não podem ter confirmações!
Nível da Aba: 0

Tabela 10: Tipo de Documento - Campos

Tabela: Parâmetros do Relatório

NomeDescriçãoAjudaDados Técnicos
EmpresaEmpresa/Locatário para esta instalação.Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client).c_doctype.AD_Client_ID numeric(10)
Table Direct
OrganizaçãoEntidade organizacional dentro da EmpresaUma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações.c_doctype.AD_Org_ID numeric(10)
Table Direct
NomeIdentificador Alfanumérico da entidadeO nome de uma entidade (registro) é usado como uma opção de pesquisa padrão em adição à chave de pesquisa. O nome pode ter até 60 caracteres de comprimento.c_doctype.Name character varying(60)
String
DescriçãoDescrição resumida opcional do registroUma descrição é limitada a 255 caracteres.c_doctype.Description character varying(255)
String
Texto de ImpressãoO texto da etiqueta a ser impresso em um documento ou correspondência.O "Rótulo a ser Impresso" indica o nome que será impresso em um documento ou correspondência. O máximo comprimento é 2000 caracteres.c_doctype.PrintName character varying(60)
String
Nota de DocumentoInformação adicional para um documentoO campo "Nota de Documento" é usado para registrar qualquer informação adicional que diga respeito a este documento.c_doctype.DocumentNote character varying(2000)
Text
Imprimir Nota de DocumentoQuando ativa, imprime a nota de documento desse tipo de documento no rodapé da ordem de vendac_doctype.COF_IsImprimirNotaDocumento character(1)
Yes-No
AtivoO registro está ativo no sistemaExistem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras.c_doctype.IsActive character(1)
Yes-No
PadrãoValor padrãoA caixa de verificação "Padrão" indica se este registro será usado como um valor padrão.c_doctype.IsDefault character(1)
Yes-No
Categoria de Razão GeralCategoria de Razão GeralA "Categoria de Razão Geral" é um método opcional, definido pelo usuário, de agrupar linhas de diário.c_doctype.GL_Category_ID numeric(10)
Table Direct
Transação de VendasEsta é uma Transação de VendasA caixa de verificação "Transação de Vendas" indica se este item é uma Transação de Vendas.c_doctype.IsSOTrx character(1)
Yes-No
Tipo de Base de DocumentoTipo lógico de documentoO campo "Tipo de Base de Documento" identifica a base ou ponto de partida para um documento. Múltiplos tipos de documentos podem compartilhar um único tipo de base de documento.c_doctype.DocBaseType character(3)
List
Sub Tipo de PVSub Tipo de Pedido de VendaO "Sub Tipo de PV" indica o tipo de pedido de venda a que este documento se refere. Este campo somente aparece quando o Tipo de Base de Documento for Pedido de Vendas. A seleção feita aqui, irá determinar quais documentos serão gerados quando um pedido for processado e quais documentos devem ser gerados manualmente ou em lotes. O texto a seguir detalha este processo. Sub tipo de PV Pedido Padrão somente irá gerar o documento do Pedido quando o pedido for processado. A Nota de Entrega, Fatura e o Recibo devem ser gerados através de outros processos. Sub Tipo de PV Pedido de Armazém irá gerar o Pedido e Nota de Entrega. A Fatura e o Recibo devem ser gerados através de outros processos. Sub Tipo de PV Ordem de Crédito irá gerar o Pedido, Note de Entrega e a Fatura. O Recibo deve ser gerado através de outros processos. Sub Tipo de PV PDV (Ponto de Vendas) irá gerar todos os documentosc_doctype.DocSubTypeSO character(2)
List
Proposta com ValidadeQuando ativa habilita um campo com nome Validade da Propostac_doctype.COF_isPropostaValidade character(1)
Yes-No
Validade da PropostaAo preencher o numero do dias, sempre que um novo registro do Tipo de Documento configurado for criado, o campo 'Validade da Proposta' será preenchido com a data atual + o numero de dias inserido no campo.c_doctype.COF_ValidadeProposta numeric(10)
Integer
DocSubTypeInventoryc_doctype.DocSubTypeInv character varying(2)
List
Fatura Pro FormaIndica se "Faturas Pro Forma" podem ser geradas a partir deste documentoA caixa de verificação "Fatura Pro Forma" indica se Faturas Pro Forma podem ser geradas a partir deste documento de vendas. Uma "Fatura Pro Forma" indica o valor que será devido caso um pedido seja enviado.c_doctype.HasProforma character(1)
Yes-No
Tipo de Documento para a ProFormaTipo de Documento utilizado por faturas pro-forma geradas a partir deste documento de vendasO "Tipo de Documento da ProForma" indica o tipo do documento que será utilizado quando uma fatura for gerada a partir deste documento de vendas. Este campo será exibido apenas quando o tipo de documento base for "Pedido de Vendas" e a caixa de verificação "Fatura ProForma" for selecionadac_doctype.C_DocTypeProforma_ID numeric(10)
Table
Tipo de Documento para FaturaTipo de Documento utilizado para faturas geradas a partir deste documento de vendaO "Tipo de Documento para Fatura" indica o tipo do documento que será usado quando uma fatura é gerada a partir deste documento de vendas. Este campo será exibido apenas quando o tipo de documento base for Pedido de Vendas.c_doctype.C_DocTypeInvoice_ID numeric(10)
Table
Tipo de Documento para EntregaTipo de Documento utilizado para Entregas geradas a partir deste documento de vendasO "Tipo de Documento para Entrega" indica o tipo do documento que será utilizado quando uma entrega for gerada a partir deste documento de vendas. Este campo será exibido apenas quando o tipo de documento base for Pedido de Vendas.c_doctype.C_DocTypeShipment_ID numeric(10)
Table
Documento é controlado numericamenteO Documento tem uma Sequência de DocumentoA caixa de verificação "Documento Controlado Numericamente" indica se este tipo de documento terá um número sequencial.c_doctype.IsDocNoControlled character(1)
Yes-No
Sequência de DocumentoA "Sequência de Documento" determina a numeração de documentosA "Sequência de Documento" indica a regra de numeração sequencial a ser usada com este tipo de documento.c_doctype.DocNoSequence_ID numeric(10)
Table
Sobrescrever Sequência ao Completarc_doctype.IsOverwriteSeqOnComplete character(1)
Yes-No
Definite Sequencec_doctype.DefiniteSequence_ID numeric(10)
Table
Sobrescrever Data ao Completarc_doctype.IsOverwriteDateOnComplete character(1)
Yes-No
Confirmação de Coleta/QAExige Confirmação de Coleta ou CQ antes de processarO processamento da Entrega (Recebimento) exige confirmação de Coleta (QA). Note que remessas para documentos automáticos tais como PDV/Pedidos de Armazens não podem ter confirmações!c_doctype.IsPickQAConfirm character(1)
Yes-No
Permitir Produto sem Lista de PreçosPermitir produtos que não estão na lista de preços neste documentoc_doctype.IsNoPriceListCheck character(1)
Yes-No
Confirmação de Envio/RecebimentoExige Confirmação de Entrega ou Recebimento antes de processarO processamento da Entrega (Recebimento) exige confirmação de Entrega (Recebimento). Note que remessas para documentos automáticos tais como PDV/Pedidos de Armazens não podem ter confirmações!c_doctype.IsShipConfirm character(1)
Yes-No
Dividir Quando DiferenteDividir o documento quando houver uma diferençaSe a confirmação contiver diferenças, o documento original é dividido permitindo assim que o documento original (entrega) seja processado e atualizando o estoque - e o documento recém criado será utilizado para manipular a disputa a posteriori. Até que a confirmação seja processada, o estoque não é atualizado.c_doctype.IsSplitWhenDifference character(1)
Yes-No
Documento de DiferençaTipo de documento a ser gerado em Entregas sob disputaSe a confirmação contiver diferenças, o documento original é dividido permitindo assim que o documento original (entrega) seja processado e atualizando o estoque - e o documento recém criado será utilizado para manipular a disputa a posteriori. Até que a confirmação seja processada, o estoque não é atualizado.c_doctype.C_DocTypeDifference_ID numeric(10)
Table
Preparar Divisão de DocumentosPreparar documentos de Recebimento/Expedição geradosc_doctype.IsPrepareSplitDocument character(1)
Yes-No
Em TrânsitoMovimentação está em TrânsitoMovimentação de Material está em Trânsito - enviado, mas não recebido. A transação está completa se confirmada.c_doctype.IsInTransit character(1)
Yes-No
Criar Contra-DocumentoCriar Contra-DocumentoSe selecionado, cria o contra-documento especificado. Se não for selecionado, nenhum contra-documento será criado para o tipo de documento.c_doctype.IsCreateCounter character(1)
Yes-No
Contra-Documento PadrãoO tipo de documento é o tipo de contra-documento padrãoQuando utilizar documentos explícitos para transações inter-organizacionais (após vincular um Parceiro de Negócios a uma Organização), você pode determinar em qual tipo de documento será baseado o contra documento na área de tipo de documento da transação original. Exemplo: ao gerar um Pedido de Vendas use este tipo de documento de Pedido de Vendas. Este padrão pode ser sobrescrito através da definição explícita dos relacionamentos de contra-documentos.c_doctype.IsDefaultCounterDoc character(1)
Yes-No
Despesa ou Produto Obrigatórioc_doctype.IsChargeOrProductMandatory character(1)
Yes-No
Remessa AutomáticaIdentifica se o Documento gera uma Remessa AutomáticaIdentifica se o Documento gera uma Remessa Automáticac_doctype.lbr_IsAutomaticShipment character(1)
Yes-No
Completar ExpediçãoCaso não esteja marcado, o documento de Expedição criado automaticamente não é completadoDeixa o documento em aberto aguardando ação do usuárioc_doctype.cof_CompleteShipment character(1)
Yes-No
Formato de ImpressãoFormato de Impressão de DadosO formato de impressão determina como os dados são manipulados para impressão.c_doctype.AD_PrintFormat_ID numeric(10)
Table Direct
Cópias de DocumentosNúmero de cópias a serem impressasO campo "Cópias de Documentos" indica o número de cópias de cada documento que será gerado.c_doctype.DocumentCopies numeric(10)
Integer
Impressão De OrçamentoQuando ativa, imprime orçamento no cabeçalho da impressão da Ordem de Vendac_doctype.COF_IsImprimeOrcamento character(1)
Yes-No
Fatura AutomáticaIdentifica se o Documento gera uma Fatura AutomáticaIdentifica se o Documento gera uma Fatura Automáticac_doctype.lbr_IsAutomaticInvoice character(1)
Yes-No
Completar FaturaCaso não esteja marcado, o documento de Fatura criado automaticamente não é completadoDeixa o documento em aberto aguardando ação do usuárioc_doctype.cof_CompleteInvoice character(1)
Yes-No
Gerar Contas a Pagar/ReceberIdentifica se o Documento gera um contas a Pagar/ReceberIdentifica se o Documento gera um contas a Pagar/Receberc_doctype.lbr_HasOpenItems character(1)
Yes-No
FinalidadeFinalidade do lançamentoO campo "Finalidade" indica a finalidade do lançamento, ou o tipo de despesa/receita (Manipulação, Despacho, Re-estocagem)c_doctype.cof_Charge_ID numeric(10)
Table
Valida ImpostosIndica se será realizada a validação de impostos ao gerar documentos.c_doctype.cof_ValidateTax character(1)
Yes-No
Válida CFOPc_doctype.cof_IsValidateCFOP character(1)
Yes-No
Transmitir Documento FiscalIndica se os Documentos Fiscais do Pedido devem ser transmitidos automaticamente.Quando verdadeiro, ao completar a Ordem de Venda, os Documentos Fiscais da Ordem de Venda serão transmitidos à SEFAZ, assim como é feito pelo processo "Transmitir Documento Fiscal" no cabeçalho da Ordem de Venda.c_doctype.COF_IsTransmitirDocumentoFiscal character(1)
Yes-No
Documento PróprioIdentifica se este é um documento da empresaIdentifica se este é um documento da empresac_doctype.lbr_IsOwnDocument character(1)
Yes-No
TdD para Retorno de CNABUm When Document Type is Default Return CNABc_doctype.cof_DefaultReturnCNAB character(1)
Yes-No
Documento FiscalIdentifica se este documento "gera" um Documento FiscalIdentifica se este documento "gera" um Documento Fiscalc_doctype.lbr_HasFiscalDocument character(1)
Yes-No
TdD para Transferência BancáriaUm TdD para Transferência Bancária indica o TdD padrão para ser utilizado em transferências bancárias realizadas automaticamente pelo sistema.c_doctype.cof_DocTypeBankTransfer character(1)
Yes-No
TdD para Baixa de Pagamento (Manual)c_doctype.cof_isWriteOffPayment character(1)
Yes-No
TdD para Pagamento em Chequec_doctype.COF_isPaymentInCheck character(1)
Yes-No
Gerar Nota Fiscal de TransferênciaGera uma Nota Fiscal de Transferencia com base na Movimentação de Estoque entre Filiaisc_doctype.cof_isGenerateNFMovement character(1)
Yes-No
Gerar Nota Fiscal de TransporteGerar Nota Fiscal de Transporte baseada em uma Expediçãoc_doctype.cof_isGenerateNFTransp character(1)
Yes-No
Modelo da NFIdentifica o modelo da Nota Fiscalc_doctype.lbr_NFModel character varying(5)
List
Valida Impostos de Transportec_doctype.COF_IsValidaImpostoTransporte character(1)
Yes-No
Completar Nota Fiscal de Transportec_doctype.COF_IsCompletarNFTransporte character(1)
Yes-No
Gerar XML Automaticamente ao Gerar Doc. Fiscalc_doctype.COF_isGenerateXML character(1)
Yes-No
Transmitir Nota Fiscal de Transportec_doctype.COF_IsTransmitirNFTransporte character(1)
Yes-No
Série da NFc_doctype.lbr_NFSerie character varying(3)
String
Remessa para IndustrializaçãoTipo de Documento para Remessa de IndustrializaçãoUtilizado para Compor SPED Fiscalc_doctype.cof_IsIndustrialization character(1)
Yes-No
Formato DANFEc_doctype.lbr_DANFEFormat character(1)
List
Tipo Doc. NFDefine a Tipo de Documento NF utilizado para a Janela Nota FiscalDefine a Tipo de Documento NF utilizado para a Janela Nota Fiscalc_doctype.LBR_DocTypeNF_ID numeric(10)
Table
Administra Retiradac_doctype.COF_AdministraRetirada character(1)
Yes-No
Finalidade emissão NF-e1 - NF-e normal2 - NF-e complementar3 - NF-e de ajuste4 - Devolução / RetornoRef.: B25c_doctype.cof_finNFe character(1)
List
DANFe Pré ImpressaIndica se a Impressão da DANFe será Pré Impressac_doctype.cof_prePrintedDanfe character(1)
Yes-No
Papel de Impressão da Danfec_doctype.COF_DanfePrintPaper character varying(2)
List
Two Sidedc_doctype.cof_TwoSided character(1)
Yes-No
Lista de Preços PadrãoLista de preço padrão quando o tipo de documento for utilizadoSerá a primeira na ordem de preferências, caso o parceiro tenha uma lista cadastrada, sera sobreescrita.c_doctype.cof_PriceList_ID numeric(10)
Table
TaxaIdentificador de ImpostoO "Imposto" indica o tipo de imposto usado nesta linha de documento.c_doctype.cof_Tax_ID numeric(10)
Table
Qtd. Máxima de LnhasSe o documento possuir limitação de quantidade de linhas, informar neste campo.Caso o valor do campo seja 0, não será aplicado nenhum limite.c_doctype.cof_MaxLineQty numeric(10)
Integer
Copiar CFOPc_doctype.cof_Processing character(1)
Button
Presença do CompradorUtilizado para preenchimento da NFe0=Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste);1=Operação presencial;2=Operação não presencial, pela Internet;3=Operação não presencial, Teleatendimento;4=NFC-e em operação com entrega a domicílio;9=Operação não presencial, outros.Ref: B25bc_doctype.cof_indPres character(1)
List
ArmazémArmazém de estocagem e Ponto de ServiçoO "Armazém" identifica um armazém ou local em particular onde os produtos são armazenados ou são prestados serviços.c_doctype.M_Warehouse_ID numeric(10)
Table Direct
Indicador de Intermediadorc_doctype.COF_IndicadorIntermediador character(1)
List
Centro de CustoCentro de CustoO "Centro de Custo" exibe os elementos opcionais que tenham sido definidos para esta combinação de contas.c_doctype.User1_ID numeric(10)
Table
Centro de Custo 2Centro de Custo #2O "Centro de Custo" exibe os elementos opcionais que tenham sido definidos para esta combinação de contas.c_doctype.User2_ID numeric(10)
Table
AtividadeAtividade de Negócio"Atividade" indica tarefas que são executadas e utilizadas para Cálculo de Custo Baseado em Atividadec_doctype.C_Activity_ID numeric(10)
Table Direct
Via de EntregaComo o pedido será entregueA "Via de Entrega" indica como os pedidos deverão ser entregues. Por exemplo, se o pedido será retirado ou despachado.c_doctype.DeliveryViaRule character varying(10)
List
Regra de EntregaDefine o momento da EntregaA "Regra de Entrega" indica quando um pedido deve ser entregue. Por exemplo: define se o pedido deve ser entregue quando o pedido inteiro estiver completo, quando uma linha estiver completa ou assim que os produtos estiverem disponíveis.c_doctype.DeliveryRule character(1)
List
Regra de FaturaFrequência e método de faturamentoA "Regra de Fatura" define o modo e a frequência de emissão de faturamento a um Parceiro de Negócios.c_doctype.InvoiceRule character(1)
List
Ponto de Remessac_doctype.COF_PontoRemessa_ID numeric(10)
Search
Data Prometidac_doctype.COF_DataPrometida numeric(10)
Integer
Baixar Ativoc_doctype.COF_BaixarAtivo character(1)
Yes-No
Modalidade do Frete0=Por conta do emitente;1=Por conta do destinatário/remetente;2=Por conta de terceiros;9=Sem fretec_doctype.cof_ModFrete character(1)
List
Exibir em RelatóriosIndica se Documentos deste TdD são ou não exibidos em relatórios do sistema.Usado por exemplo para excluir documentos que não compõem receitas de vendas (venda de ativo imobilizado, remessas, etc) ou outras situações. Consultar documentações para saber os relatórios que interpretam ou não esta opção.c_doctype.cof_ExibirEmRelatorios character(1)
Yes-No
Permitido uso na Ordem de Venda Simplificada (OVS)Identifica se o Item é utilizado na Ordem de Venda SimplificadaIdentifica se o Item é utilizado na Ordem de Venda Simplificada.c_doctype.COF_LiberadosWeb character(1)
Yes-No
Compoe Fluxo de CaixaCaso não esteja marcado, não entra no relatorio de fluxo de caixa da empresac_doctype.cof_ComposesCashFlow character(1)
Yes-No
Entrega Futura (Contabilidade)Quando marcado realiza a contabilização do documento de maneira diferenteVer ticket #6957 - cria lançamentos contábeis diferenciados para tratamento de entrega futurac_doctype.cof_EntregaFutura character(1)
Yes-No
Pagamento Antecipadoc_doctype.COF_isPagamentoAntecipado character(1)
Yes-No
MP Industrialização - Prestadorc_doctype.cof_IsMpIndustrializacaoPrestador character(1)
Yes-No
Remessa Industrialização - Prestadorc_doctype.cof_IsRemessaIndustrializacaoPrestador character(1)
Yes-No
Adicionar Dados da Obrac_doctype.LBR_IsAdicionarDadosObra character varying(10)
Yes-No
Cabeçalho de Relatórios (Vertical)Define o cabeçalho que irá ser mostrado nos relatórios jasperCaso preenchido, sobrescreve as informações padrões contidas no cabeçalho vertical dos relatórios jasper, a medida da imagem deve ser 555px x 55pxc_doctype.COF_CabecalhoV_ID numeric(10)
Image
Crédito para Alocação Automáticac_doctype.COF_CreditoAlocAutomatica character(1)
Yes-No
Desconsiderar em Metasc_doctype.COF_IsDesconsiderarEmMetas character(1)
Yes-No

Aba: Tradução

[Criado em: 04/12/1999 - Atualizado em: 02/01/2000 ]
Descrição: Tradução
Ajuda: A Aba "Tradução" define um Tipo de Documento em um idioma alternativo.
Nível da Aba: 1

Tabela 20: Tradução - Campos

Tabela: Parâmetros do Relatório

NomeDescriçãoAjudaDados Técnicos
EmpresaEmpresa/Locatário para esta instalação.Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client).c_doctype_trl.AD_Client_ID numeric(10)
Table Direct
OrganizaçãoEntidade organizacional dentro da EmpresaUma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações.c_doctype_trl.AD_Org_ID numeric(10)
Table Direct
Tipo de DocumentoTipo de Documento ou regrasO "Tipo de Documento" determina a sequência do documento e as regras de processamentoc_doctype_trl.C_DocType_ID numeric(10)
Table Direct
IdiomaIdioma para esta entidadeO "Idioma" identifica a língua a ser utilizada para exibição e formataçãoc_doctype_trl.AD_Language character varying(6)
Table
AtivoO registro está ativo no sistemaExistem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras.c_doctype_trl.IsActive character(1)
Yes-No
TraduzidaEsta coluna está traduzidaA caixa de verificação "Traduzido" indica se esta coluna está traduzida.c_doctype_trl.IsTranslated character(1)
Yes-No
NomeIdentificador Alfanumérico da entidadeO nome de uma entidade (registro) é usado como uma opção de pesquisa padrão em adição à chave de pesquisa. O nome pode ter até 60 caracteres de comprimento.c_doctype_trl.Name character varying(60)
String
Texto de ImpressãoO texto da etiqueta a ser impresso em um documento ou correspondência.O "Rótulo a ser Impresso" indica o nome que será impresso em um documento ou correspondência. O máximo comprimento é 2000 caracteres.c_doctype_trl.PrintName character varying(60)
String
Nota de DocumentoInformação adicional para um documentoO campo "Nota de Documento" é usado para registrar qualquer informação adicional que diga respeito a este documento.c_doctype_trl.DocumentNote character varying(2000)
Text

Aba: CFOP

[Criado em: 10/11/2011 - Atualizado em: 11/09/2015 ]
Descrição: Código Fiscal de Operações e Prestações
Ajuda: Códigos numéricos que identificam as respectivas naturezas das operações de circulação de mercadorias e das prestações de serviços de transportes intermunicipal e interestadual e de comunicação (este último incidente quando o serviço for prestado de forma onerosa).
Nível da Aba: 1

Tabela 25: CFOP - Campos

Tabela: Parâmetros do Relatório

NomeDescriçãoAjudaDados Técnicos
EmpresaEmpresa/Locatário para esta instalação.Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client).lbr_cfopline.AD_Client_ID numeric(10)
Table Direct
OrganizaçãoEntidade organizacional dentro da EmpresaUma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações.lbr_cfopline.AD_Org_ID numeric(10)
Table Direct
Tipo de DocumentoTipo de Documento ou regrasO "Tipo de Documento" determina a sequência do documento e as regras de processamentolbr_cfopline.C_DocType_ID numeric(10)
Search
AtivoO registro está ativo no sistemaExistem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras.lbr_cfopline.IsActive character(1)
Yes-No
CFOPDefine o CFOPChave primária tabela LBR_CFOPlbr_cfopline.LBR_CFOP_ID numeric(10)
Search
Tipo de TransaçãoDefine o Tipo de TransaçãoUtilizada para definir o CFOP e a forma de cálculo dos impostoslbr_cfopline.lbr_TransactionType character(3)
List
Categoria de DestinoDefine a Categoria de DestinoDefine a Categoria de Destinolbr_cfopline.lbr_DestionationType character varying(1)
List
Substituição TributáriaDefine se o CFOP é utilizado com Substituição TributáriaDefine se o CFOP é utilizado com Substituição Tributárialbr_cfopline.lbr_IsSubTributaria character(1)
List
Categoria do Produto (CFOP)Define a Categoria do Produto (CFOP)Chave primária tabela LBR_ProductCategorylbr_cfopline.LBR_ProductCategory_ID numeric(10)
Table
ProduzidoO produto é produzidolbr_cfopline.IsManufactured character(1)
List
Grupo de Tributação - ProdutoDefine o grupo de Tributação do ProdutoChave primária tabela LBR_FiscalGroup_Productlbr_cfopline.LBR_FiscalGroup_Product_ID numeric(10)
Table
Categoria do Parceiro (CFOP)Define a Categoria do Parceiro (CFOP)Chave primária tabela LBR_BPartnerCategorylbr_cfopline.LBR_BPartnerCategory_ID numeric(10)
Table
Indicador da IElbr_cfopline.cof_IndIE character(1)
List
TaxaIdentificador de ImpostoO "Imposto" indica o tipo de imposto usado nesta linha de documento.lbr_cfopline.cof_Tax_ID numeric(10)
Table
Imposto BrasileiroDefine o Imposto BrasileiroChave primária tabela LBR_Taxlbr_cfopline.LBR_Tax_ID numeric
lbr_Taxes
Mensagem LegalDefine a Mensagem LegalChave primária tabela LBR_LegalMessagelbr_cfopline.LBR_LegalMessage_ID numeric(10)
Search
Impostos (Custo)Informar utilizando os parâmetros do coonfigurador do sistema quais impostos são dedutíveis na composição do custoInformar utilizando os parâmetros do coonfigurador do sistema quais impostos são dedutíveis na composição do custo Por exemplo, para icluir o ICMS e o IPI no custo informar:COF_IMPOSTO_IMS_PROD;COF_IMPOSTO_IPIlbr_cfopline.cof_TaxForCost character varying(2000)
String
CFOP para Transportelbr_cfopline.cof_CFOP_Delivery_ID numeric(10)
Search
Mensagem Legal (Remessa)Define a Mensagem Legal para Remessa / Transportelbr_cfopline.cof_LegalMessageDelivery_ID numeric(10)
Search
CFOP para MovimentaçãoIndica qual será o CFOP para Movimentaçãolbr_cfopline.cof_CFOP_Movement_ID numeric(10)
Search

Aba: TdD de Retorno de Mercadoria

[Criado em: 27/08/2013 - Atualizado em: 01/12/2014 ]
Descrição: Aba Destinada ao Tipo de Documento de Retorno de Mercadoria
Ajuda:
Nível da Aba: 1

Tabela 50: TdD de Retorno de Mercadoria - Campos

Tabela: Parâmetros do Relatório

NomeDescriçãoAjudaDados Técnicos
EmpresaEmpresa/Locatário para esta instalação.Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client).cof_c_doctype_return.AD_Client_ID numeric(10)
Table Direct
OrganizaçãoEntidade organizacional dentro da EmpresaUma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações.cof_c_doctype_return.AD_Org_ID numeric(10)
Table Direct
Tipo de DocumentoTipo de Documento ou regrasO "Tipo de Documento" determina a sequência do documento e as regras de processamentocof_c_doctype_return.C_DocType_ID numeric(10)
Search
Tipo de Documento ARMTipo de Documento utilizado para ARMQuando uma ARM for criada para a Fatura, o tipo de documento padrão será o selecionado neste campo.cof_c_doctype_return.cof_DocTypeReturn_ID numeric(10)
Table
AtivoO registro está ativo no sistemaExistem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras.cof_c_doctype_return.IsActive character(1)
Yes-No