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Janela: Ordem de Venda

[Criado em: 09/08/1999 - Atualizado em: 30/06/2021 ]
Descrição: Introduzir e Alterar Ordens de Venda
Ajuda: A Janela "Pedido" permite a você digitar e modificar Ordens de Venda.

Aba: Pedido

[Criado em: 09/08/1999 - Atualizado em: 24/03/2017 ]
Descrição: Cabeçalho de Pedido
Ajuda: A Aba "Cabeçalho de Pedido" define os parâmetros de um Pedido. Alterar a Organização, Parceiro de Negócios, Armazém, Data Prometida, etc. atualiza estes valores em todas as linhas.
Nível da Aba: 0

Tabela 10: Pedido - Campos

Tabela: Parâmetros do Relatório

NomeDescriçãoAjudaDados Técnicos
EmpresaEmpresa/Locatário para esta instalação.Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client).c_order.AD_Client_ID numeric(10)
Table Direct
OrganizaçãoEntidade organizacional dentro da EmpresaUma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações.c_order.AD_Org_ID numeric(10)
Table Direct
Número do DocumentoDocumenta o número sequencial dos documentosO número do documento é usualmente gerado automaticamente pelo sistema e determinado pelo tipo de documento. Se o documento não for salvo, o número preliminar é mostrado em "".Se o tipo do seu documento não tiver uma sequência de documentação automática definida, o campo estará vazio ao criar um novo documento. Isto é para documentos que usualmente tem um número externo (como fatura do fornecedor). Se você deixar o campo vazio, o sistema vai gerar um número de documento por você. A sequência de documento usada por este número de recuperação é definida na janela "Gerenciamento de Sequência" com o nome "DocumentNo_", onde TableName é o nome real da tabela (ex: C_Order).c_order.DocumentNo character varying(30)
String
Referência do PedidoNúmero de Referência da Transação (Pedido de Vendas, Pedido de Compras) do seu Parceiro de NegóciosA "Referência de Pedido" do Parceiro de Negócios é o número do pedido para esta transação específica; Frequentemente números de Pedidos de Compra são fornecidos para imprimir nas faturas para facilitar a referência. Um número padrão pode ser definido na janela de Parceiro de Negócios (Cliente).c_order.POReference character varying(20)
String
Exibir em RelatóriosIndica se Documentos deste TdD são ou não exibidos em relatórios do sistema.Usado por exemplo para excluir documentos que não compõem receitas de vendas (venda de ativo imobilizado, remessas, etc) ou outras situações. Consultar documentações para saber os relatórios que interpretam ou não esta opção.c_order.cof_ExibirEmRelatorios character(1)
Yes-No
Tipo de Documento AlvoTipo de Documento Alvo para converter documentosVocê pode converter tipos de documento (por exemplo de Oferta para Pedido ou Fatura). A conversão é então refletida no tipo atual. Este processamento é iniciado ao se selecionar a Ação de Documento apropriada.c_order.C_DocTypeTarget_ID numeric(10)
Table
Data do PedidoData do PedidoIndica a Data que um item foi pedido.c_order.DateOrdered timestamp without time zone
Date
Data PrometidaData que o Pedido foi prometidoA "Data Prometida" indica a data, se existir, que um Pedido foi prometido.c_order.DatePromised timestamp without time zone
Date
Tipo de TransaçãoDefine o Tipo de TransaçãoUtilizada para definir o CFOP e a forma de cálculo dos impostosc_order.lbr_TransactionType character varying(3)
List
ArmazémArmazém de estocagem e Ponto de ServiçoO "Armazém" identifica um armazém ou local em particular onde os produtos são armazenados ou são prestados serviços.c_order.M_Warehouse_ID numeric(10)
Table Direct
Regra de FaturaFrequência e método de faturamentoA "Regra de Fatura" define o modo e a frequência de emissão de faturamento a um Parceiro de Negócios.c_order.InvoiceRule character(1)
List
Ponto de Remessac_order.COF_PontoRemessa_ID numeric(10)
Search
Validade da PropostaValidade da Propostac_order.COF_ValProposta timestamp without time zone
Date
Regra de EntregaDefine o momento da EntregaA "Regra de Entrega" indica quando um pedido deve ser entregue. Por exemplo: define se o pedido deve ser entregue quando o pedido inteiro estiver completo, quando uma linha estiver completa ou assim que os produtos estiverem disponíveis.c_order.DeliveryRule character(1)
List
Pedido criado a partir de um desmembramentoIndica se este pedido é fruto de um desmembramento ou não.Quando verdadeira, o pedido foi gerado a partir da info window "Desmembramento de Pedido" com base nas linhas de outras Ordens de Venda.c_order.COF_IsCriadoPorDesmembramento character(1)
Yes-No
Remessa Industrialização - Prestadorc_order.cof_IsRemessaIndustrializacaoPrestador character(1)
Yes-No
DescriçãoDescrição resumida opcional do registroUma descrição é limitada a 255 caracteres.c_order.Description character varying(500)
Text
Parceiro de NegóciosIdentifica um Parceiro de Negócios.Um "Parceiro de Negócios" é qualquer um com quem você transaciona. Isto pode incluir Fornecedores, Clientes, Funcionários, Vendedores, Representantes de Venda, etc.c_order.C_BPartner_ID numeric(10)
Search
Parceiro da FaturaParceiro de Negócios a ser faturadoSe for deixado em vazio, a fatura será emitida para o parceiro de negócios do local de entregac_order.Bill_BPartner_ID numeric(10)
Search
Localização do ParceiroIdentifica o endereço (de remessa para) este Parceiro de Negócios.O "Endereço do Parceiro" indica a localização de um Parceiro de Negócios.c_order.C_BPartner_Location_ID numeric(10)
Table Direct
Endereço de CobrançaEste endereço será utilizado como Endereço de Cobrança do Parceiro de Negócios.Se nenhum valor for selecionado, o Endereço de Cobrança será igual ao de Fatura.c_order.cof_PayFrom_Location_ID numeric(10)
Table
Tributação do Destino (Entrega)c_order.COF_TributacaoDestino character(1)
Yes-No
Usuário/ContatoUsuário dentro do Sistema - Interno ou Contato de Parceiro de NegóciosO Usuário identifica um usuário único e exclusivo dentro do sistema. Este poderia ser um usuário interno ou um contato de parceiro de negóciosc_order.AD_User_ID numeric(10)
Table Direct
Local de FaturaLocalização do parceiro de negócios para faturac_order.Bill_Location_ID numeric(10)
Table
Localização Complementarc_order.COF_LocalizacaoComplementar_ID numeric(10)
Table
Situação Comercialc_order.COF_SituacaoComercial character varying(4)
List
Contato da FaturaContato do parceiro de negócios para faturac_order.Bill_User_ID numeric(10)
Table
Regra de PagamentoComo você paga a faturaA Regra de Pagamento indica o método de pagamento de faturas.c_order.PaymentRule character(1)
Payment
Condição de PagamentoSão as condições de pagamento (prazo, descontos)"Condição de Pagamento" identifica o método e o prazo de pagamento.c_order.C_PaymentTerm_ID numeric(10)
Table Direct
Criar Programação de Pagamentoc_order.COF_CriarProgramacaoPagamento character(1)
Button
Lista de PreçoIdentificador Exclusivo de uma Lista de PreçoListas de Preço são usadas para determinar os preços, margens e custos de itens comprados ou vendidos.c_order.M_PriceList_ID numeric(10)
Table Direct
CustódiaCustódia Vinculada a Este Documento.c_order.COF_C_Custody_ID numeric(10)
Table
Moeda DeA Moeda para este registroIndica a moeda a ser utilizada ao fazer processos ou relatórios com este registroc_order.C_Currency_ID numeric(10)
Table Direct
Tipo de ConversãoTipo de Taxa de Conversão de MoedasO Tipo de Taxas de Conversão de Moedas define diferentes tipos de taxas, ex. taxas Spot (mercado à vista), taxas Corporativas e/ou taxas de Compra/Venda.c_order.C_ConversionType_ID numeric(10)
Table Direct
Digitadorc_order.COF_Digitador_ID numeric(10)
Search
Especialistac_order.COF_BPEspecialista_ID numeric(10)
Search
Representante de VendasRepresentante de Vendas ou Promotor de Vendas da CompanhiaO campo "Representante de Vendas" indica o representante de vendas para esta região. Qualquer Representante de Vendas tem que ser um usuário interno válido.c_order.SalesRep_ID numeric(10)
Table
Alterar Condição de PagamentoAlterar condição de pagamento e reaplicar juros de vendasAlterar Condição de Pagamento e reaplicar juros de vendasc_order.cof_Processing3 character(1)
Button
Vendedor Internoc_order.COF_VendedorInterno_ID numeric(10)
Search
Origem do Pedidoc_order.C_OrderSource_ID numeric(10)
Table Direct
Oportunidade de Vendasc_order.C_Opportunity_ID numeric(10)
Search
ContratoPrimary Key : Contractc_order.COF_Contract_ID numeric(10)
Table Direct
CPF do ClienteUsado em transações cujo cliente não é identificado, porém o CPF deve ser informadoExemplo: venda para consumidor final, que destaca o CPF na NFCec_order.cof_CustomerCPF character varying(14)
String
Nome Consumidorc_order.COF_NomeConsumidor character varying(255)
String
Inscrição Estadual SubstitutaPrimary Key : ST OrganizationPrimary Key : ST Organizationc_order.COF_OrgST_ID numeric(10)
Table
Parceiro Intermediadorc_order.COF_ParceiroIntermediador_ID numeric(10)
Search
Observação Nota FiscalObservação Impressa na Nota FiscalObservação Impressa na Nota Fiscalc_order.lbr_NFDescription character varying(255)
String
Estado do DocumentoO estado atual do documentoO "Estado do Documento" indica o estado de um documento neste momento. Se você deseja alterar o Estado do Documento, use o campo "Ação do Documento"c_order.DocStatus character(2)
List
Tipo de DocumentoTipo de Documento ou regrasO "Tipo de Documento" determina a sequência do documento e as regras de processamentoc_order.C_DocType_ID numeric(10)
Table Direct
Programa de Pagamentos VálidoA Programação de Pagamentos é válidaA "Programação de Pagamentos" permite a você ter múltiplas datas de vencimento.c_order.IsPayScheduleValid character(1)
Yes-No
Ordem de Processoc_order.DocAction character(2)
Button
Motivo do encerramentoPrimary Key : COF_Reason_Closing_Order_IDPrimary Key : COF_Reason_Closing_Order_IDc_order.COF_Reason_Closing_Order_ID numeric(10)
Search
ObservaçãoObservação sobre o encerramento da Ordem de Vendac_order.cof_reason_close_observation text
Text Long
PN ConcorrenteParceiro de Negócios Concorrente para o qual a venda foi perdidac_order.cof_PNConcorrente_ID numeric(10)
Search
Endereço PN ConcorrenteEndereço do Parceiro de Negócios Concorrente para o qual a venda foi perdidac_order.cof_PNConcorrente_Location_ID numeric(10)
Table
LançadoEstado da ContabilizaçãoO campo "Lançado" indica o estado da Geração de Linhas Contábeis do Razão Geralc_order.Posted character(1)
Button
Total de LinhasTotal de todas as linhas do documentoO "Valor Total" exibe o total de todas as linhas na moeda do documentoc_order.TotalLines numeric
Amount
Valor do TrocoValor do Trococ_order.pag_vTroco numeric
Amount
Total GeralValor Total do documentoO "Total Geral" mostra o valor total incluindo Impostos e Frete na moeda do documentoc_order.GrandTotal numeric
Amount
FreteValor do Fretec_order.cof_FreightAmt numeric
Amount
SeguroValor do Seguroc_order.cof_InsuranceAmt numeric
Amount
Outras Despesasc_order.cof_OtherAmt numeric
Amount
Juros Mensalc_order.cof_JurosMensal numeric
Number
Tempo Médioc_order.cof_TempoMedio numeric
Number
Valor do FreteValor do FreteO "Valor do Frete" indica o montante cobrado pelo Frete na moeda do documento.c_order.FreightAmt numeric
Amount
Ordem VinculadaEste campo vincula uma ordem de venda a ordem de compra, que é gerado a partir dele.c_order.Link_Order_ID numeric(10)
Search
CPVc_order.COF_CPV numeric
Amount
Margem de Contribuiçãoc_order.COF_ValorMargem numeric
Amount
Margem de Contribuição (%)c_order.COF_PercMargem numeric
Amount
Via de EntregaComo o pedido será entregueA "Via de Entrega" indica como os pedidos deverão ser entregues. Por exemplo, se o pedido será retirado ou despachado.c_order.DeliveryViaRule character(1)
List
PrioridadePrioridade de um documentoA Prioridade indica a importância (alta, média, baixa) deste documentoc_order.PriorityRule character(1)
List
Taxa Privilegiadac_order.IsPriviledgedRate character(1)
Yes-No
Peso Estimado TotalApresentacao do Peso Estimado Totalc_order.cof_EstimatedTotalWeight numeric
Number
Modalidade do Frete0=Por conta do emitente;1=Por conta do destinatário/remetente;2=Por conta de terceiros;9=Sem fretec_order.cof_ModFrete character(1)
List
Entrega direta ao consumidorEntregas diretas são enviadas do Fornecedor diretamente ao Consumidor finalEntregas diretas não causam nenhuma reserva ou movimentação de estoque já que o embarque será feito diretamente a partir do estoque do fornecedor. O embarque do Fornecedor ao Cliente tem que ser confirmado.c_order.IsDropShip character(1)
Yes-No
Parceiro de Expedição LiberadoParceiro de Negócios enviar paraSe estiver vazio O Parceiro de Negócios enviar parac_order.DropShip_BPartner_ID numeric(10)
Search
Localização para Liberar a ExpediçãoParceiro de Negocios Localização para o transportec_order.DropShip_Location_ID numeric(10)
Table
Contato Liberar ExpediçãoContato do Parceiro de Negocios para liberar a expediçãoc_order.DropShip_User_ID numeric(10)
Table
TransportadoraMétodo ou maneira de despacho do produtoA "Transportadora" indica o método de envio do produtoc_order.M_Shipper_ID numeric(10)
Table
Região de EntregaPrimary Key : Shipment RegionPrimary Key : Shipment Regionc_order.COF_M_ShipRegion_ID numeric(10)
Table Direct
Parceiro de Retirac_order.COF_PNRetira_ID numeric(10)
Search
Localização de Retirac_order.COF_PNLocationRetira_ID numeric(10)
Table
Remessa para IndustrializaçãoTipo de Documento para Remessa de IndustrializaçãoUtilizado para Compor SPED Fiscalc_order.cof_IsIndustrialization character(1)
Yes-No
Nota de Logísticac_order.COF_NotaLogistica character varying(255)
String
Online Shipping Sales Order Rate Inquiryc_order.ShippingRateInquiry character(1)
Button
Nota de ExpediçãoNota de Expedição (impresso na Nota Fiscal)c_order.cof_DeliveryNote character varying(255)
String
ProjetoProjeto FinanceiroUm "Projeto" permite a você rastrear e controlar atividades internas ou externas.c_order.C_Project_ID numeric(10)
Table Direct
AtividadeAtividade de Negócio"Atividade" indica tarefas que são executadas e utilizadas para Cálculo de Custo Baseado em Atividadec_order.C_Activity_ID numeric(10)
Table Direct
CampanhaCampanha de MarketingA "Campanha" define um programa exclusivo de marketing. Os projetos podem ser associados com uma Campanha de Marketing pré-definida. Você pode então fazer relatórios baseados em uma Campanha específica.c_order.C_Campaign_ID numeric(10)
Table Direct
Centro de CustoCentro de CustoO "Centro de Custo" exibe os elementos opcionais que tenham sido definidos para esta combinação de contas.c_order.User1_ID numeric(10)
Search
Centro de Custo 2Centro de Custo #2O "Centro de Custo" exibe os elementos opcionais que tenham sido definidos para esta combinação de contas.c_order.User2_ID numeric(10)
Search
Organização de Transação (Trx)Executando ou iniciando a organizaçãoA organização que executa ou inicializa esta transação (para uma outra organização). A Organização possuidora não pode ser a organização de transação em um ambiente de bureau de serviços, com serviços centralizados e transações inter-organizacionais.c_order.AD_OrgTrx_ID numeric(10)
Table
Linha Plano de Caixac_order.C_CashPlanLine_ID numeric(10)
Search
Plano FinanceiroPrimary Key : Plano FinanceiroPrimary Key : Plano Financeiroc_order.COF_C_PlanoFinanceiro_ID numeric(10)
Search
CotaçãoCotação usada para gerar este pedidoc_order.QuotationOrder_ID numeric(10)
Search
Copiar LinhasCopiar Linhas a partir de outro PedidoQuando ambos parâmetros "Atualizar Preço" e "Aplicar o Desconto da Origem" estiverem desativados, o Preço da Linha será o mesmo, sendo o desconto recalculado com a diferença entre os campos "Preço de Lista" e "Preço". Quando apenas o primeiro estiver ativo, o valor do campo "Preço" será atualizado com o valor atual da Lista de Preço. Quando ambos os parâmetros citados estiverem ativos, o campo "Preço" será atualizado com o valor da Lista de Preço com o desconto da Linha da Ordem de Venda original aplicado.c_order.CopyFrom character(1)
Button
Tipo de ExportaçãoDireta / Indiretac_order.cof_TipoExportacao character(1)
List
UF de EmbarqueSigla da UF de Embarque ou de transposição de fronteirac_order.cof_UFSaidaPais character varying(2)
String
Local de EmbarqueDescrição do Local de Embarque ou de transposição de fronteirac_order.cof_xLocExporta character varying(60)
String
Descrição do local de despachoInformação do Recinto Alfandegadoc_order.cof_xLocDespacho character varying(60)
String
Markup Mínimo Esperado %c_order.cof_MarkupMinimum numeric
Amount
Margem Médio Esperado %Porcentagem média esperada de margemc_order.cof_MarkupAverage numeric
Amount
Margem Média Real %Porcentagem de Margem Média Realc_order.cof_MarkupReal numeric
Amount
Variação de Margem %Variação de Margem Aplicadac_order.cof_MarkupVariation numeric
Number
Ratear DescontoRatear desconto nas linhas do documentoc_order.cof_ProrateDiscount character(1)
Button
Ratear Valores (Frete / Seguro / Outras Despesas)Rateia valores em um documento baseado no tipo de rateio escolhidoc_order.cof_Processing2 character(1)
Button
Transmitir NFC-eProcesso para Transmissão de NFC-e a partir do PedidoProcess create Lot of Nfe and transmit automaticallyc_order.cof_ProcTransmitNFe character(1)
Button
Imprimir PedidoImpressão de Ordem de Vendac_order.cof_Processing character(1)
Button
Recalcular Impostosc_order.lbr_RecalculateTax character(1)
Yes-No
Código PromoçãoUsuário digitou o código de promoção no momento de vendasSe estiver presente, o usuário entrar com o código da promoção no momento de vendas para obter esta promoçãoc_order.PromotionCode character varying(30)
String
Valor da DespesaValor da DespesaO "Valor da Despesa" indica o montante de uma despesa adicional.c_order.ChargeAmt numeric
Amount
Gerar Nota Fiscal de TransporteGerar Nota Fiscal de Transporte baseada em uma Expediçãoc_order.cof_isGenerateNFTransp character(1)
Yes-No
FinalidadeFinalidade do lançamentoO campo "Finalidade" indica a finalidade do lançamento, ou o tipo de despesa/receita (Manipulação, Despacho, Re-estocagem)c_order.C_Charge_ID numeric(10)
Table
Regra de Custo de FreteMétodo de cobrança de FreteA "Regra de Custo de Frete" indica o método usado ao se cobrar por fretes.c_order.FreightCostRule character(1)
List
Categoria de FreteCategoria do FreteCategorias de Frete são usadas para calcular o Frete pela Transportadora selecionadac_order.M_FreightCategory_ID numeric(10)
Table Direct
Imprimir DescontosImprimir Descontos na Fatura e no PedidoA caixa de verificação "Imprimir Descontos" indica se os descontos serão impressos no documento.c_order.IsDiscountPrinted character(1)
Yes-No
Auto-ServiçoEste é um lançamento de Auto-Serviço ou este lançamento pode ser alterado via Auto-ServiçoO Auto-Serviço permite aos usuários introduzir ou atualizar seus dados. O sinalizador indica que este registro foi introduzido ou criado via Auto-Serviço ou que o usuário pode alterá-lo por meio da funcionalidade de Auto-Serviço.c_order.IsSelfService character(1)
Yes-No
Após EntregaDevido após a entrega ao invés de após o faturamentoA caixa de verificação "Após Entrega" indica que o pagamento é devido após a entrega em oposição a após o faturamento.c_order.cof_AfterDelivery character(1)
Yes-No
Preço por Margem (Markup)Indicador de Formação de Preço Tradicional ou Margem (Markup)Margem (Markup ou Mark Up) é um índice aplicado ao custo do produto ou serviço para a formação do preço de venda.c_order.cof_isMarkup character(1)
Yes-No
Comissão %c_order.cof_PorcComissao numeric
Number
Desmembramento de Pedidoc_order.COF_DesmembramentoPedido character(1)
Button

Aba: Linha de Pedido

[Criado em: 09/08/1999 - Atualizado em: 02/09/2005 ]
Descrição: Linha de Pedido
Ajuda: A Aba "Linha do Pedido" define os itens de linha individuais que compreendem um Pedido.
Nível da Aba: 1

Tabela 20: Linha de Pedido - Campos

Tabela: Parâmetros do Relatório

NomeDescriçãoAjudaDados Técnicos
EmpresaEmpresa/Locatário para esta instalação.Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client).c_orderline.AD_Client_ID numeric(10)
Table Direct
OrganizaçãoEntidade organizacional dentro da EmpresaUma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações.c_orderline.AD_Org_ID numeric(10)
Table Direct
Parceiro de NegóciosIdentifica um Parceiro de Negócios.Um "Parceiro de Negócios" é qualquer um com quem você transaciona. Isto pode incluir Fornecedores, Clientes, Funcionários, Vendedores, Representantes de Venda, etc.c_orderline.C_BPartner_ID numeric(10)
Search
Data do PedidoData do PedidoIndica a Data que um item foi pedido.c_orderline.DateOrdered timestamp without time zone
Date
Linha Núm.Linha exclusiva para este documentoIndica a linha única para este documento. Ele também controla a ordem de exibição das linhas dentro de um documento.c_orderline.Line numeric(10)
Integer
ArmazémArmazém de estocagem e Ponto de ServiçoO "Armazém" identifica um armazém ou local em particular onde os produtos são armazenados ou são prestados serviços.c_orderline.M_Warehouse_ID numeric(10)
Table
Data PrometidaData que o Pedido foi prometidoA "Data Prometida" indica a data, se existir, que um Pedido foi prometido.c_orderline.DatePromised timestamp without time zone
Date
ProdutoProduto, Serviço, ItemIdentifica um item que é ou comprado ou vendido por esta organização.c_orderline.M_Product_ID numeric(10)
Search
Situação Comercialc_orderline.COF_SituacaoComercial character varying(4)
List
FinalidadeFinalidade do lançamentoO campo "Finalidade" indica a finalidade do lançamento, ou o tipo de despesa/receita (Manipulação, Despacho, Re-estocagem)c_orderline.C_Charge_ID numeric(10)
Search
Instância do Conjunto de AtributosInstância de Conjunto de Atributos de ProdutoSão os valores dos "Atributos das Instâncias de Produtos" reais. Os atributos de nível de produto são definidos no nível de Produto.c_orderline.M_AttributeSetInstance_ID numeric(10)
Product Attribute
Atribuição de RecursoAtribuição de Recursoc_orderline.S_ResourceAssignment_ID numeric(10)
Assignment
DescriçãoDescrição resumida opcional do registroUma descrição é limitada a 255 caracteres.c_orderline.Description character varying(255)
Text
QuantidadeA Quantidade Introduzida é baseada na UDM selecionadaA Quantidade Introduzida é convertida com base na quantidade de UDM do produtoc_orderline.QtyEntered numeric
Quantity
UDMUnidade de MedidaA "UDM" define uma exclusiva Unidade de Medida não monetáriac_orderline.C_UOM_ID numeric(10)
Table Direct
Quantidade RequisitadaQuantidade RequisitadaA "Quantidade Requisitada" indica a quantidade de um produto que foi requisitada.c_orderline.QtyOrdered numeric
Quantity
Quantidade EntregueQuantidade EntregueA "Quantidade Entregue" indica a quantidade de um produto que foi entregue.c_orderline.QtyDelivered numeric
Quantity
Quantidade ReservadaQuantidade ReservadaA "Quantidade Reservada" indica a quantidade de um produto que está reservada atualmente em Pedidos.c_orderline.QtyReserved numeric
Quantity
Quantidade FaturadaQuantidade FaturadaA "Quantidade Faturada" indica a quantidade de um produto que foi faturada.c_orderline.QtyInvoiced numeric
Quantity
Quantidade Anuladac_orderline.COF_QtdAnulada numeric
Quantity
TransportadoraMétodo ou maneira de despacho do produtoA "Transportadora" indica o método de envio do produtoc_orderline.M_Shipper_ID numeric(10)
Table
Preço de NegociaçãoO Preço de Negociação é o preço de abertura da tela de pedido de vendas, preenchido com o valor do preço de lista da lista de preços e editável pelo usuárioO Preço de Negociação é o preço de abertura da tela de pedido de vendas, preenchido com o valor do preço de lista da lista de preços e editável pelo usuárioc_orderline.cof_PrecoNegociacao numeric
Costs+Prices
Preço BaseO Preço Base é o preço de abertura da tela de pedido de vendas, preenchido com o valor do preço de lista da lista de preçosO Preço Base é o preço de abertura da tela de pedido de vendas, preenchido com o valor do preço de lista da lista de preçosc_orderline.cof_PrecoBase numeric
Costs+Prices
PreçoPreço Introduzido - é o preço baseado na UDM base/selecionadaO preço introduzido é convertido ao preço real com base na conversão da UDMc_orderline.PriceEntered numeric
Costs+Prices
Preço de ListaPreço de ListaO "Preço de Lista" é o preço de lista oficial na moeda do documento.c_orderline.PriceList numeric
Costs+Prices
Preço UnitárioPreço RealO "Preço Real ou Preço Unitário" indica o preço de um produto na moeda de origem.c_orderline.PriceActual numeric
Costs+Prices
Valor da LinhaValor por Extenso da Linha (Quantidade * Preço Real) sem Frete e DespesasIndica o valor por extenso da linha baseado na quantidade e no preço real. Quaisquer despesas ou fretes adicionais não estão incluídos. O Valor pode ou não incluir impostos. Se a lista de preços inclui os impostos, o valor da linha será o mesmo que o total da linha.c_orderline.LineNetAmt numeric
Amount
Desconto %Desconto em porcentagemO "Desconto" indica o valor do desconto aplicado ou do desconto obtido em porcentagem.c_orderline.Discount numeric
Number
Outras Despesasc_orderline.cof_OtherAmt numeric
Amount
FreteValor do Fretec_orderline.cof_FreightAmt numeric
Amount
SeguroValor do Seguroc_orderline.cof_InsuranceAmt numeric
Amount
Juros Parcelac_orderline.COF_Juros numeric
Costs+Prices
Valor do FreteValor do FreteO "Valor do Frete" indica o montante cobrado pelo Frete na moeda do documento.c_orderline.FreightAmt numeric
Amount
CPVc_orderline.COF_CPV numeric
Amount
CPV Unitárioc_orderline.COF_CPVUnitario numeric
Amount
Margem de Contribuiçãoc_orderline.COF_ValorMargem numeric
Amount
Margem de Contribuição (%)c_orderline.COF_PercMargem numeric
Amount
Taxa (Imposto)Identificador de ImpostoO "Imposto" indica o tipo de imposto usado nesta linha de documento.c_orderline.C_Tax_ID numeric(10)
Table Direct
CFOPDefine o CFOPChave primária tabela LBR_CFOPc_orderline.LBR_CFOP_ID numeric(10)
Search
Imposto BrasileiroDefine o Imposto BrasileiroChave primária tabela LBR_Taxc_orderline.LBR_Tax_ID numeric
lbr_Taxes
Histórico de Regras TributáriasArmazena um histórico das regras tributárias aplicadas pelo sistema.c_orderline.cof_TaxRulesHistory character varying(255)
String
Mensagem LegalDefine a Mensagem LegalChave primária tabela LBR_LegalMessagec_orderline.LBR_LegalMessage_ID numeric(10)
Search
Mensagem Legal (Remessa)Define a Mensagem Legal para Remessa / Transportec_orderline.cof_LegalMessageDelivery_ID numeric(10)
Search
CFOP para Transportec_orderline.cof_CFOP_Delivery_ID numeric(10)
Search
ProjetoProjeto FinanceiroUm "Projeto" permite a você rastrear e controlar atividades internas ou externas.c_orderline.C_Project_ID numeric(10)
Table Direct
AtividadeAtividade de Negócio"Atividade" indica tarefas que são executadas e utilizadas para Cálculo de Custo Baseado em Atividadec_orderline.C_Activity_ID numeric(10)
Table Direct
CampanhaCampanha de MarketingA "Campanha" define um programa exclusivo de marketing. Os projetos podem ser associados com uma Campanha de Marketing pré-definida. Você pode então fazer relatórios baseados em uma Campanha específica.c_orderline.C_Campaign_ID numeric(10)
Table Direct
Organização de Transação (Trx)Executando ou iniciando a organizaçãoA organização que executa ou inicializa esta transação (para uma outra organização). A Organização possuidora não pode ser a organização de transação em um ambiente de bureau de serviços, com serviços centralizados e transações inter-organizacionais.c_orderline.AD_OrgTrx_ID numeric(10)
Table
Centro de CustoCentro de CustoO "Centro de Custo" exibe os elementos opcionais que tenham sido definidos para esta combinação de contas.c_orderline.User1_ID numeric(10)
Search
Centro de Custo 2Centro de Custo #2O "Centro de Custo" exibe os elementos opcionais que tenham sido definidos para esta combinação de contas.c_orderline.User2_ID numeric(10)
Search
Linha de ContratoLinha de ContratoLinha de Contratoc_orderline.COF_Products_ID numeric(10)
Table Direct
Qde Vendas PerdidasQuantidade de vendas em potencialA Quantidade de Vendas Perdida é dada quando um pedido é fechado e existe uma diferença entre a quantidade requisitada e a quantidade entregue (faturada). Note que a Quantidade de Vendas Perdidas é 0 se você cancelar um pedido, assim, feche o pedido se você deseja rastrear as oportunidades perdidas. [Cancelar = erro de digitação - Fechar = o pedido está encerrado]c_orderline.QtyLostSales numeric
Quantity
OrderLine Create ShipmentCreate Shipment for single ordered productc_orderline.CreateShipment character(1)
Button
Gerar ProduçãoCria registros para Produção (OP / Plano de Produção) para um produto compradoc_orderline.CreateProduction character(1)
Button
Ativos Relacionados?c_orderline.A_CreateAsset character(1)
Yes-No
AtivoAtivo usado internamente ou por clientesUm ativo é criado ou ao comprar ou ao entregar um produto. Um ativo pode ser usado internamente ou ser um ativo de cliente.c_orderline.A_Asset_ID numeric(10)
Search
Tipo de Ativoc_orderline.A_CapvsExp character varying(3)
List
Referência do Pedidoc_orderline.cof_POReference character varying(15)
String
Linha do Pedido ReferenciadoReferência ao correspondente Pedido de Vendas/ComprasReferência da Linha de Pedido de Vendas à Linha de Pedido de Compras correspondente ou vice versa.c_orderline.Ref_OrderLine_ID numeric(10)
Search
Referência da Linha do Pedidoc_orderline.cof_POReferenceLine numeric(10)
Integer
Linha de Ordem de Produção Industrialização - Prestadorc_orderline.COF_LinhaOPIndusPrestador_ID numeric(10)
Search
Quantidade em Fator de ConversãoCampo na linha da ordem de venda para digitar a quantidade desejada do fator de conversão (Exemplo: Unidade, barra, etc)Campo na linha da ordem de venda para digitar a quantidade desejada do fator de conversão (Exemplo: Unidade, barra, etc)c_orderline.COF_PP_QtdFatorConversao numeric
Number
Preço Base de Margemc_orderline.cof_MarkupBasePrice numeric
Amount
Ponto de Remessac_orderline.COF_PontoRemessa_ID numeric(10)
Search
Tipo de Operaçãoc_orderline.cof_TipoOperacao character varying(100)
List
Preço de MargemPreço de Margemc_orderline.cof_MarkupPrice numeric
Amount
Margem RealApresenta o Cálculo da Margem de Venda.Apresenta o cálculo da margem de venda utilizando como referencia o valor base do preço de lista.Formula: Preço de Custo Lista / Preço de Listac_orderline.cof_RealMargin numeric
Amount
Margem Mínima %Porcentagem mínima aceita para o cálculo de MargemOs valor acima serão utilizados para calcular o Markup de um preço base de vendas conforme a fórmula : Preço/(1-Markup) . Para obter a margem equivalente ao fator de margem , pode-se utilizar a fórmula 1/((1-(Margem/100))-1)c_orderline.cof_MarkupMinimum numeric
Amount
Margem Máxima %Porcentagem máxima aceita para o cálculo de MargemOs valor acima serão utilizados para calcular o Markup de um preço base de vendas conforme a fórmula : Preço/(1-Markup) . Para obter a margem equivalente ao fator de margem , pode-se utilizar a fórmula 1/((1-(Margem/100))-1)c_orderline.cof_MarkupMaximum numeric
Amount
Peso EstimadoIndicador do Peso Estimadoc_orderline.cof_EstimatedWeight numeric
Number
KIT ComercialQuando marcado como um KIT comercial, um produto que tenha uma LDM cadastrada será dividido na geração do Documento Fiscal para saída dos itens da LDM e não o produto principalc_orderline.cof_kitComercial character(1)
Yes-No
ProcessadoO documento foi processadoA caixa de verificação "Processado" indica que um documento tem sido processado.c_orderline.Processed character(1)
Yes-No
Recalcular Impostosc_orderline.lbr_RecalculateTax character(1)
Yes-No
Comissão %c_orderline.cof_PorcComissao numeric
Number
Linha de OP Material Aplicado - Prestadorc_orderline.COF_LinhaOPMatAplicadoPrest_ID numeric(10)
Search
Kit de Vendasc_orderline.COF_KitVendas_ID numeric(10)
Search
LM & FórmulaLM & Fórmulac_orderline.PP_Product_BOM_ID numeric(10)
Search
Quantidade do Kitc_orderline.COF_QtdKit numeric
Quantity

Aba: Exportação

[Criado em: 15/01/2016 - Atualizado em: 29/01/2016 ]
Descrição: Informações de Comércio Exterior
Ajuda: Detalhes de exportação
Nível da Aba: 2

Tabela 26: Exportação - Campos

Tabela: Parâmetros do Relatório

NomeDescriçãoAjudaDados Técnicos
EmpresaEmpresa/Locatário para esta instalação.Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client).cof_c_comexinfo.AD_Client_ID numeric(10)
Table Direct
OrganizaçãoEntidade organizacional dentro da EmpresaUma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações.cof_c_comexinfo.AD_Org_ID numeric(10)
Table Direct
Linha de Ordem de VendasLinha de Ordem de VendasA "Linha de Ordem de Vendas" é um identificador exclusivo para uma linha em uma ordem.cof_c_comexinfo.C_OrderLine_ID numeric(10)
Search
AtivoO registro está ativo no sistemaExistem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras.cof_c_comexinfo.IsActive character(1)
Yes-No
Tipo da Exportaçãocof_c_comexinfo.cof_detExport_indDoc character(1)
List
Tipo do Conhecimento de Embarquecof_c_comexinfo.cof_detExport_tipoConhecimento character varying(2)
List
Data do Conhecimento de Embarquecof_c_comexinfo.cof_detExport_dataConhecimento timestamp without time zone
Date
Data da Declaraçãocof_c_comexinfo.cof_detExport_dataDeclaracao timestamp without time zone
Date
Quantidade do itemQuantidade do item realmente exportadocof_c_comexinfo.cof_qExport numeric
Number
Número do ato concessório de Drawbackcof_c_comexinfo.cof_nDraw character varying(11)
String
Número do Registro de Exportaçãocof_c_comexinfo.cof_nRE character varying(12)
String
Chave de Acesso da NF-eChave de Acesso da NF-e recebida para exportaçãocof_c_comexinfo.cof_chNFe character varying(44)
String

Aba: Imposto do Pedido

[Criado em: 04/12/1999 - Atualizado em: 02/01/2000 ]
Descrição: Imposto do Pedido
Ajuda: A Aba "Imposto do Pedido" mostra o montante de impostos associados a um pedido baseado nas linhas digitadas.
Nível da Aba: 1

Tabela 30: Imposto do Pedido - Campos

Tabela: Parâmetros do Relatório

NomeDescriçãoAjudaDados Técnicos
EmpresaEmpresa/Locatário para esta instalação.Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client).c_ordertax.AD_Client_ID numeric(10)
Table Direct
OrganizaçãoEntidade organizacional dentro da EmpresaUma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações.c_ordertax.AD_Org_ID numeric(10)
Table Direct
PedidoPedidoO "Pedido" é um documento de controle. O "Pedido" está completo quando a quantidade pedida for a mesma que a quantidade enviada e faturada. Quando você fecha um pedido, as quantidades não entregues (pendentes) são canceladas.c_ordertax.C_Order_ID numeric(10)
Search
Taxa (Imposto)Identificador de ImpostoO "Imposto" indica o tipo de imposto usado nesta linha de documento.c_ordertax.C_Tax_ID numeric(10)
Table Direct
Provedor de Impostosc_ordertax.C_TaxProvider_ID numeric(10)
Table Direct
Valor do ImpostoValor do Imposto para um documentoO "Valor do Imposto" exibe o valor total dos impostos para um documento.c_ordertax.TaxAmt numeric
Amount
Valor da Base de ImpostoBase para cálculo do valor dos impostosO campo "Valor da Base de Imposto" indica o valor da base usada para calcular o montante de impostos.c_ordertax.TaxBaseAmt numeric
Amount
Preço Inclui ImpostoOs impostos estão inclusos no preçoA caixa de verificação "Impostos Inclusos" indica se os preços incluem os impostos. Isto também é conhecido como preço bruto.c_ordertax.IsTaxIncluded character(1)
Yes-No

Aba: Programação de Pagamento

[Criado em: 08/12/2010 - Atualizado em: 19/06/2018 ]
Descrição: Programação de Pagamento de Ordem de Venda
Ajuda:
Nível da Aba: 1

Tabela 40: Programação de Pagamento - Campos

Tabela: Parâmetros do Relatório

NomeDescriçãoAjudaDados Técnicos
EmpresaEmpresa/Locatário para esta instalação.Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client).c_orderpayschedule.AD_Client_ID numeric(10)
Table Direct
OrganizaçãoEntidade organizacional dentro da EmpresaUma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações.c_orderpayschedule.AD_Org_ID numeric(10)
Table Direct
PedidoPedidoO "Pedido" é um documento de controle. O "Pedido" está completo quando a quantidade pedida for a mesma que a quantidade enviada e faturada. Quando você fecha um pedido, as quantidades não entregues (pendentes) são canceladas.c_orderpayschedule.C_Order_ID numeric(10)
Search
Programação de PagamentosModelo de Programação de PagamentosInformação sobre as datas previstas dos pagamentos parciaisc_orderpayschedule.C_PaySchedule_ID numeric(10)
Table Direct
CustódiaCustódia Vinculada a Este Documento.c_orderpayschedule.COF_C_Custody_ID numeric(10)
Table
AtivoO registro está ativo no sistemaExistem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras.c_orderpayschedule.IsActive character(1)
Yes-No
Atualiza Data de Vencimentoc_orderpayschedule.COF_AtualizaDataVencimento character(1)
Yes-No
Dias a Deslocarc_orderpayschedule.COF_DiasADeslocar numeric(10)
Integer
Data do VencimentoData em que o pagamento deve ser efetuadoData em que o pagamento deve ser feito sem deduções ou descontosc_orderpayschedule.DueDate timestamp without time zone
Date
Valor devidoValor do pagamento devidoValor total do pagamento devidoc_orderpayschedule.DueAmt numeric
Amount
Data de DescontoÚltima data para pagamentos com descontoÚltima data onde uma dedução de desconto no pagamento é permitidac_orderpayschedule.DiscountDate timestamp without time zone
Date
Valor do DescontoValor calculado do descontoO "Valor do Desconto" indica o montante de desconto para uma linha de documento.c_orderpayschedule.DiscountAmt numeric
Amount
ValidarValidar Programação de Pagamentoc_orderpayschedule.Processing character(1)
Button
VálidoO elemento é válidoO elemento passou a conferência de validaçãoc_orderpayschedule.IsValid character(1)
Yes-No
Forma de Pagamento01=Dinheiro 02=Cheque 03=Cartão de Crédito 04=Cartão de Débito 05=Crédito Loja 10=Vale Alimentação 11=Vale Refeição 12=Vale Presente 13=Vale Combustível 14=Duplicata Mercantil 15=Boleto Bancário 90= Sem pagamento 99=Outros Ref: YA02c_orderpayschedule.pag_tPag character varying(2)
List
Tipo de Integração para pagamentoc_orderpayschedule.pag_card_tpIntegra character(1)
List
Operadora de Cartão de Céditoc_orderpayschedule.COF_C_CardNetwork_ID numeric(10)
Table Direct
Número de AutorizaçãoNúmero de autorização da operação cartão de crédito e/ou débitoIdentifica o número da autorização da transação da operação com cartão de crédito e/ou débitoRef: YA07c_orderpayschedule.pag_card_cAut character varying(20)
String

Aba: POS Payment

[Criado em: 06/09/2012 - Atualizado em: 16/03/2021 ]
Descrição:
Ajuda:
Nível da Aba: 1

Tabela 50: POS Payment - Campos

Tabela: Parâmetros do Relatório

NomeDescriçãoAjudaDados Técnicos
EmpresaEmpresa/Locatário para esta instalação.Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client).c_pospayment.AD_Client_ID numeric(10)
Table Direct
OrganizaçãoEntidade organizacional dentro da EmpresaUma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações.c_pospayment.AD_Org_ID numeric(10)
Table Direct
PedidoPedidoO "Pedido" é um documento de controle. O "Pedido" está completo quando a quantidade pedida for a mesma que a quantidade enviada e faturada. Quando você fecha um pedido, as quantidades não entregues (pendentes) são canceladas.c_pospayment.C_Order_ID numeric(10)
Search
PagamentoIdentificador de PagamentoO "Pagamento" é um identificador exclusivo deste pagamento.c_pospayment.C_Payment_ID numeric(10)
Search
Tipo de Pagamento PDVc_pospayment.C_POSTenderType_ID numeric(10)
Table Direct
Tipo de PagamentoMétodo de PagamentoO "Tipo de Pagamento" indica o método de pagamento (CCA ou Depósito Direto, Cartão de Crédito, Cheque, Débito Direto em conta (automático))c_pospayment.TenderType character(1)
List
Valor do PagamentoValor que está sendo pagoIndica o valor deste pagamento. O "Valor do Pagamento" pode ser para uma única ou para múltiplas faturas ou ainda um pagamento parcial de uma fatura.c_pospayment.PayAmt numeric
Amount
Nome da ContaNome no Cartão de Crédito ou do dono da contaO nome do Cartão de Crédito ou do dono da conta.c_pospayment.A_Name character varying(60)
String
Número de RastreioNúmero de Rastreio do BancoO "Número de Rastreio do Banco" (Número ABA) identifica um Banco legal. Ele é usado para rastrear cheques e transações eletrônicas.c_pospayment.RoutingNo character varying(20)
String
Núm.ChequeNúmero do ChequeO "Número do Cheque" indica o número de identificação de um determinado cheque.c_pospayment.CheckNo character varying(20)
String
Núm. ContaNúmero de ContaO "Número de Conta" indica o número atribuído a esta conta bancária.c_pospayment.AccountNo character varying(20)
String
MicrCombinação do número de rastreio, número da conta e número do chequeO número "Micr" é a combinação do número de controle (rastreio) do banco, do número da conta e do número do chequec_pospayment.Micr character varying(20)
String
Pós-Datadoc_pospayment.IsPostDated character(1)
Yes-No
Data PrometidaData que o Pedido foi prometidoA "Data Prometida" indica a data, se existir, que um Pedido foi prometido.c_pospayment.DatePromised timestamp without time zone
Date
Cheque Statusc_pospayment.CheckStatus character(1)
List
Cartão de CréditoCartão de Crédito (Visa, MC, AmEx)A caixa de lista de escolha "Cartão de Crédito" é utilizada para selecionar o tipo de cartão de crédito apresentado para pagamentoc_pospayment.CreditCardType character(1)
List
NúmeroNúmero do Cartão de CréditoO "Número do Cartão de Crédito" indica o número do cartão de crédito, sem brancos ou espaços.c_pospayment.CreditCardNumber character varying(20)
String
Código de Autorização VerbalCódigo de Autorização Verbal da Companhia de Cartão de CréditoO "Código de Autorização Verbal" indica o código recebido por telefone da Companhia de Cartão de Crédito.c_pospayment.VoiceAuthCode character varying(20)
String
Grupo de Depósitoc_pospayment.DepositGroup character varying(20)
String
Comentário/AjudaComentário ou DicaO campo "Ajuda" contém uma dica, comentário ou ajuda sobre o uso deste item.c_pospayment.Help character varying(2000)
Text
ProcessadoO documento foi processadoA caixa de verificação "Processado" indica que um documento tem sido processado.c_pospayment.Processed character(1)
Yes-No
AtivoO registro está ativo no sistemaExistem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras.c_pospayment.IsActive character(1)
Yes-No
Conta BancáriaConta no BancoA "Conta Bancária" identifica uma conta neste Banco.c_pospayment.cof_BankAccount_ID numeric(10)
Table