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Janela: Controle de Cheques

[Criado em: 14/01/2015 - Atualizado em: 14/01/2015 ]
Descrição: Janela Destinada a Controle de Utilização de Cheques
Ajuda: Emissão, Alíneas etc

Aba: Controle de Cheques

[Criado em: 14/01/2015 - Atualizado em: 10/06/2015 ]
Descrição: Aba Destinada a Controle de Utilização de Cheques
Ajuda:
Nível da Aba: 0

Tabela 10: Controle de Cheques - Campos

Tabela: Parâmetros do Relatório

NomeDescriçãoAjudaDados Técnicos
EmpresaEmpresa/Locatário para esta instalação.Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client).cof_c_controlcheck.AD_Client_ID numeric(10)
Table Direct
OrganizaçãoEntidade organizacional dentro da EmpresaUma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações.cof_c_controlcheck.AD_Org_ID numeric(10)
Table Direct
Código de Barras do Chequecof_c_controlcheck.COF_CodBarraCheque character varying(150)
String
AtivoO registro está ativo no sistemaExistem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras.cof_c_controlcheck.IsActive character(1)
Yes-No
ReciboEsta é uma Transação de Vendas (Recebimento)cof_c_controlcheck.IsReceipt character(1)
Yes-No
RecebimentoIdentificador de um RecebimentoO "Recebimento" é um identificador exclusivo.cof_c_controlcheck.C_Payment_ID numeric(10)
Table Direct
PagamentoIdentifica o PagamentoO Pagamento é unico e isto o Identificacof_c_controlcheck.COF_Payment_ID numeric(10)
Search
Permitir RepassePermitir repasse, ou seja, cheque pode ser usado para efetuar pagamentoscof_c_controlcheck.cof_UseForPayment character(1)
Yes-No
ConciliadoIndica que o Cheque foi Conciliado em Extratocof_c_controlcheck.IsReconciled character(1)
Yes-No
Parceiro de NegóciosIdentifica um Parceiro de Negócios.Um "Parceiro de Negócios" é qualquer um com quem você transaciona. Isto pode incluir Fornecedores, Clientes, Funcionários, Vendedores, Representantes de Venda, etc.cof_c_controlcheck.C_BPartner_ID numeric(10)
Search
Localização do ParceiroIdentifica o endereço (de remessa para) este Parceiro de Negócios.O "Endereço do Parceiro" indica a localização de um Parceiro de Negócios.cof_c_controlcheck.C_BPartner_Location_ID numeric(10)
Table Direct
ReconciliadoO pagamento é reconciliado (conferido) com o extrato bancáriocof_c_controlcheck.cof_IsReconciled character(1)
Yes-No
Impressocof_c_controlcheck.COF_IsPrinted character(1)
Yes-No
ReferênciaReferência para este registroA "Referência" exibe o número de origem do documento.cof_c_controlcheck.Reference character varying(255)
String
Cheque CompensadoDefine se o Cheque foi Compensadocof_c_controlcheck.cof_IsClearedCheck character(1)
Yes-No
Cheque de TerceirosIndica que o Cheque foi Obtido por Terceiros.cof_c_controlcheck.cof_ThirdCheck character(1)
Yes-No
ComentáriosComentários ou informações adicionaisO Campo "Comentários" permite a entrada não formatada de informações adicionais.cof_c_controlcheck.Comments character varying(255)
Text
Cheque de Emissão Própriacof_c_controlcheck.cof_IsOwnCheck character(1)
Yes-No
Cheque TrocadoIndica que o cheque bancário foi trocado.cof_c_controlcheck.cof_IsChangeCheck character(1)
Yes-No
Nome do EmissorNome do Terceiro, Emissor do Documentocof_c_controlcheck.cof_IssuingName character varying(60)
String
CPF / CNPJCPF ou CNPJ do Cedentecof_c_controlcheck.cof_cedente_CPFCNPJ character varying(22)
String
Praça / EndereçoPraça / Endereço do Terceiro/Emissor do Chequecof_c_controlcheck.Address1 character varying(60)
String
Centro de CustoCentro de CustoO "Centro de Custo" exibe os elementos opcionais que tenham sido definidos para esta combinação de contas.cof_c_controlcheck.User1_ID numeric(10)
Table
Centro de Custo 2Centro de Custo #2O "Centro de Custo" exibe os elementos opcionais que tenham sido definidos para esta combinação de contas.cof_c_controlcheck.User2_ID numeric(10)
Table
Conta BancáriaConta no BancoA "Conta Bancária" identifica uma conta neste Banco.cof_c_controlcheck.C_BankAccount_ID numeric(10)
Table Direct
Parceiro BeneficiárioIdentifica o Parceiro do PagamentoParceiro a qual o Pagamento foi Efetuadocof_c_controlcheck.COF_BPartner_ID numeric(10)
Search
BancoBancoO "Banco" é um identificador exclusivo de um Banco para esta Organização ou para um Parceiro de Negócios com quem esta Organização transaciona.cof_c_controlcheck.C_Bank_ID numeric(10)
Table Direct
BancoNomecof_c_controlcheck.BankName character varying(255)
String
Número de RastreioNúmero de Rastreio do BancoO "Número de Rastreio do Banco" (Número ABA) identifica um Banco legal. Ele é usado para rastrear cheques e transações eletrônicas.cof_c_controlcheck.RoutingNo character varying(20)
String
Número da Agênciacof_c_controlcheck.cof_AgencyNo character varying(40)
String
DígitoDígito da Agênciacof_c_controlcheck.cof_AgencyDigit character varying(20)
String
Número da Contacof_c_controlcheck.cof_AccountNo character varying(20)
String
DígitoDígito da Contacof_c_controlcheck.cof_AccountDigit character varying(20)
String
Número do Chequecof_c_controlcheck.ChequeNo numeric(10)
Integer
SérieNúmero de SérieSérie / Serialcof_c_controlcheck.cof_Serie character varying(5)
String
Valor TotalValor TotalO "Valor Total" indica o valor total de um documento.cof_c_controlcheck.TotalAmt numeric
Number
Data do DocumentoData do Documentocof_c_controlcheck.DateDoc timestamp without time zone
Date
Bom ParaData Bom Para do Documentocof_c_controlcheck.DateTo timestamp without time zone
Date
Tipo de PortadorTipo de Portador / Custodia do Chequecof_c_controlcheck.COF_C_CheckCustody_ID numeric(10)
Table
Data de Compesaçãocof_c_controlcheck.cof_DateCleared timestamp without time zone
Date
Trocar ChequeProcesso para Efetuar uma Troca de Chequecof_c_controlcheck.cof_ChangeCheck character(1)
Button
Compensar ChequeCompensar ChequeProcesso para Compensar Chequecof_c_controlcheck.cof_CheckClearing character(1)
Button
Reapresentar ChequeProcesso para Reapresentar ChequeReapresentar o Cheque no Sistema e Alocações, Extratoscof_c_controlcheck.cof_ResubmitCheck character(1)
Button
AlíneaAlíneas são Identificadores / Classificações para DevoluçãoAlínea é um identificador de devolução, para cada motivo recebe um numero, que serve pra fazer uma leitura rápida dentro do meio bancário. Ex.11 - Devolução de Cheque sem Fundos.cof_c_controlcheck.COF_C_Alinea_ID numeric(10)
Search
Alínea 2Identificador de DevoluçãoAlínea é um identificador de devolução, para cada motivo recebe um numero, que serve pra fazer uma leitura rápida dentro do meio bancário. Ex. 12 – Cheque sem fundos.cof_c_controlcheck.COF_C_Alinea2_ID numeric(10)
Search
Substituído PorIndica qual forma que foi substituido este Cheque.cof_c_controlcheck.ChangeType character(1)
List
Data de ReapresentaçãoData de Reapresentaçãocof_c_controlcheck.cof_DateResubmit timestamp without time zone
Date
Data de ReapresentaçãoData da Segunda Reapresentaçãocof_c_controlcheck.cof_DateResubmit2 timestamp without time zone
Date
Data da Trocacof_c_controlcheck.ChangeDate timestamp without time zone
Date
Motivo da TrocaMotivo pelo qual foi Efetuado a Trocacof_c_controlcheck.cof_ReasonChange character varying(250)
String
Cheque SubstitutoCheque Substituido PorCheques Bancários podem ser substituidos por outros Chequescof_c_controlcheck.cof_CheckChangeTo_ID numeric(10)
Table
Estornar CompensaçãoO Estorno de uma Compensação é utilizado quando o usuário necessita alterar dados de um cheque já compensado.cof_c_controlcheck.cof_ResetCheckClearing character(1)
Button
Criar PagamentoCria pagamento a partir do Chequecof_c_controlcheck.cof_Processed character(1)
Button
Fatura ReapresentaçãoFatura vinculada quando o cheque é reapresentadocof_c_controlcheck.COF_FaturaReapresentacao_ID numeric(10)
Search
Data de Devoluçãocof_c_controlcheck.COF_DataDevolucao timestamp without time zone
Date

Aba: Alocação (Faturas)

[Criado em: 07/07/2015 - Atualizado em: 28/02/2018 ]
Descrição:
Ajuda:
Nível da Aba: 1

Tabela 20: Alocação (Faturas) - Campos

Tabela: Parâmetros do Relatório

NomeDescriçãoAjudaDados Técnicos
EmpresaEmpresa/Locatário para esta instalação.Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client).cof_c_checkallocate.AD_Client_ID numeric(10)
Table Direct
OrganizaçãoEntidade organizacional dentro da EmpresaUma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações.cof_c_checkallocate.AD_Org_ID numeric(10)
Table Direct
FaturaIdentificador de FaturaO Documento da Fatura.cof_c_checkallocate.C_Invoice_ID numeric(10)
Search
Programação de Pagamento de FaturaProgramação de Pagamento de FaturaA "Programação de Pagamento de Fatura" determina quando se deve efetuar pagamentos parciais.cof_c_checkallocate.C_InvoicePaySchedule_ID numeric(10)
Table
AtivoO registro está ativo no sistemaExistem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras.cof_c_checkallocate.IsActive character(1)
Yes-No
ValorValor em uma moeda definidaO "Valor" indica o valor para esta linha de documento.cof_c_checkallocate.Amount numeric
Amount
Valor do DescontoValor calculado do descontoO "Valor do Desconto" indica o montante de desconto para uma linha de documento.cof_c_checkallocate.DiscountAmt numeric
Amount
Val. Faturacof_c_checkallocate.InvoiceAmt numeric
Amount
Valor da BaixaValor a ser dado baixa totalO "Valor da Baixa" indica o valor a ser dado baixa como incobrável.cof_c_checkallocate.WriteOffAmt numeric
Amount
Pagamento a Maior/MenorValor do Pagamento a Maior (não alocado) ou Pagamento a Menor (pagamento parcial)Pagamentos a Maior (negativos) são valores não alocados e permitem a você receber dinheiro a mais que a fatura em particular. Pagamento a Menor (positivo) é um pagamento parcial de uma fatura. Você não dá baixa de um valor não pago.cof_c_checkallocate.OverUnderAmt numeric
Amount
Valor do JurosIndica o Valor do Juros a ser cobrado ao MêsIndica o Valor do Juros a ser cobrado ao Mêscof_c_checkallocate.cof_InterestAmt numeric
Amount
Valor da Multacof_c_checkallocate.cof_PenaltyAmt numeric
Amount