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Janela: Fatura (Fornecedor)

[Criado em: 23/05/2000 - Atualizado em: 08/12/2023 ]
Descrição: Registro de Fatura de Fornecedor
Ajuda: A Janela "Fatura de Fornecedor" permite a você mostrar e digitar faturas de um Fornecedor. Faturas de Fornecedor também podem ser geradas a partir de Pedidos de Compra ou Recebimentos de Entrega.

Aba: Fatura

[Criado em: 23/05/2000 - Atualizado em: 30/09/2009 ]
Descrição: Fatura de Fornecedor
Ajuda: A Aba "Fatura" define os parâmetros de uma Fatura gerada por um Parceiro de Negócios. Ela se constitue em contas a pagar. When generating a Receipt, the receipt document type of the purchase is used - or if not used/defined the default Material Receipt Document type.
Nível da Aba: 0

Tabela 10: Fatura - Campos

Tabela: Parâmetros do Relatório

NomeDescriçãoAjudaDados Técnicos
EmpresaEmpresa/Locatário para esta instalação.Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client).c_invoice.AD_Client_ID numeric(10)
Table Direct
OrganizaçãoEntidade organizacional dentro da EmpresaUma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações.c_invoice.AD_Org_ID numeric(10)
Table Direct
Pedido de CompraPedido de CompraO "Pedido de Compras" é um documento de controle. O "Pedido de Compras" está completo quando a quantidade pedida for a mesma que a quantidade enviada e faturada. Quando você fecha um pedido, as quantidades não entregues (pendentes) são canceladas.c_invoice.C_Order_ID numeric(10)
Search
Data do PedidoData do PedidoIndica a Data que um item foi pedido.c_invoice.DateOrdered timestamp without time zone
Date
AtivoO registro está ativo no sistemaExistem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras.c_invoice.IsActive character(1)
Yes-No
Em DisputaDocumento em disputaO Documento está em disputa. Use Solicitações para rastrear os detalhes.c_invoice.IsInDispute character(1)
Yes-No
Número do DocumentoDocumenta o número sequencial dos documentosO número do documento é usualmente gerado automaticamente pelo sistema e determinado pelo tipo de documento. Se o documento não for salvo, o número preliminar é mostrado em "".Se o tipo do seu documento não tiver uma sequência de documentação automática definida, o campo estará vazio ao criar um novo documento. Isto é para documentos que usualmente tem um número externo (como fatura do fornecedor). Se você deixar o campo vazio, o sistema vai gerar um número de documento por você. A sequência de documento usada por este número de recuperação é definida na janela "Gerenciamento de Sequência" com o nome "DocumentNo_", onde TableName é o nome real da tabela (ex: C_Order).c_invoice.DocumentNo character varying(30)
String
Referência do PedidoNúmero de Referência da Transação (Pedido de Vendas, Pedido de Compras) do seu Parceiro de NegóciosA "Referência de Pedido" do Parceiro de Negócios é o número do pedido para esta transação específica; Frequentemente números de Pedidos de Compra são fornecidos para imprimir nas faturas para facilitar a referência. Um número padrão pode ser definido na janela de Parceiro de Negócios (Cliente).c_invoice.POReference character varying(20)
String
Gerado AutomaticamenteIndica se o documento foi gerado automaticamente por algum processo de personalizaçãoIndica se o documento foi gerado automaticamente por algum processo de personalização.c_invoice.COF_DocAutomatico character(1)
Yes-No
Criado pelo Importador de XMLc_invoice.COF_CriadoPeloImportadorXML character(1)
Yes-No
Tipo de Documento AlvoTipo de Documento Alvo para converter documentosVocê pode converter tipos de documento (por exemplo de Oferta para Pedido ou Fatura). A conversão é então refletida no tipo atual. Este processamento é iniciado ao se selecionar a Ação de Documento apropriada.c_invoice.C_DocTypeTarget_ID numeric(10)
Table
Tipo de TransaçãoDefine o Tipo de TransaçãoUtilizada para definir o CFOP e a forma de cálculo dos impostosc_invoice.lbr_TransactionType character varying(3)
List
Fatura de Ativo Fixoc_invoice.IsFixedAssetInvoice character(1)
Yes-No
Despesa Antecipadac_invoice.COF_DespesaAntecipada character(1)
Yes-No
Data FaturadaData impressa na Fatura (Nota Fiscal)A "Data Faturada" indica a data impressa na nota-fiscal/fatura.c_invoice.DateInvoiced timestamp without time zone
Date
Data da ContaData ContábilA "Data Contábil" indica a data a ser usada nos registros do livro de razão geral gerados a partir deste documento. É também usada para qualquer conversão de moeda.c_invoice.DateAcct timestamp without time zone
Date
Exibir em RelatóriosIndica se Documentos deste TdD são ou não exibidos em relatórios do sistema.Usado por exemplo para excluir documentos que não compõem receitas de vendas (venda de ativo imobilizado, remessas, etc) ou outras situações. Consultar documentações para saber os relatórios que interpretam ou não esta opção.c_invoice.cof_ExibirEmRelatorios character(1)
Yes-No
Sobrescrever Taxa de Conversão de MoedaSobrescrever Taxa de Conversão de Moedac_invoice.IsOverrideCurrencyRate character(1)
Yes-No
TaxaTaxa de Conversão de MoedasA "Taxa de Conversão de Moedas" indica a taxa a ser utilizada ao se converter da moeda de origem à moeda contábilc_invoice.CurrencyRate numeric
Number
Entrada MP - Prestadorc_invoice.COF_IsEntradaMPPrestador character(1)
Yes-No
Compoe Fluxo de CaixaCaso não esteja marcado, não entra no relatorio de fluxo de caixa da empresac_invoice.cof_ComposesCashFlow character(1)
Yes-No
DescriçãoDescrição resumida opcional do registroUma descrição é limitada a 255 caracteres.c_invoice.Description character varying(500)
Text
Parceiro de NegóciosIdentifica um Parceiro de Negócios.Um "Parceiro de Negócios" é qualquer um com quem você transaciona. Isto pode incluir Fornecedores, Clientes, Funcionários, Vendedores, Representantes de Venda, etc.c_invoice.C_BPartner_ID numeric(10)
Search
Criar Linhas à Partir DeProcesso que irá gerar novas linhas de documento com base em um documento existenteO processo "Criar Linhas à Partir De" criará um novo documento com base nas informações de um documento existente selecionado pelo usuário.c_invoice.CreateLinesFrom character(1)
Button
Localização do ParceiroIdentifica o endereço (de remessa de) deste Parceiro de Negócios.O "Endereço do Parceiro" indica a localização de um Parceiro de Negócios.c_invoice.C_BPartner_Location_ID numeric(10)
Table Direct
Usuário/ContatoUsuário dentro do Sistema - Interno ou Contato de Parceiro de NegóciosO Usuário identifica um usuário único e exclusivo dentro do sistema. Este poderia ser um usuário interno ou um contato de parceiro de negóciosc_invoice.AD_User_ID numeric(10)
Table Direct
Situação Comercialc_invoice.COF_SituacaoComercial character varying(4)
List
Imprimir DescontosImprimir Descontos na Fatura e no PedidoA caixa de verificação "Imprimir Descontos" indica se os descontos serão impressos no documento.c_invoice.IsDiscountPrinted character(1)
Yes-No
Regra de PagamentoComo você paga a faturaA Regra de Pagamento indica o método de pagamento de faturas.c_invoice.PaymentRule character(1)
Payment
Condição de PagamentoSão as condições de pagamento (prazo, descontos)"Condição de Pagamento" identifica o método e o prazo de pagamento.c_invoice.C_PaymentTerm_ID numeric(10)
Table Direct
Lista de PreçoIdentificador Exclusivo de uma Lista de PreçoListas de Preço são usadas para determinar os preços, margens e custos de itens comprados ou vendidos.c_invoice.M_PriceList_ID numeric(10)
Table Direct
CustódiaCustódia Vinculada a Este Documento.c_invoice.COF_C_Custody_ID numeric(10)
Table
Moeda DeA Moeda para este registroIndica a moeda a ser utilizada ao fazer processos ou relatórios com este registroc_invoice.C_Currency_ID numeric(10)
Table Direct
Tipo de ConversãoTipo de Taxa de Conversão de MoedasO Tipo de Taxas de Conversão de Moedas define diferentes tipos de taxas, ex. taxas Spot (mercado à vista), taxas Corporativas e/ou taxas de Compra/Venda.c_invoice.C_ConversionType_ID numeric(10)
Table Direct
Pedido RelacionadoPedido RelacionadoPedido Relacionadoc_invoice.COF_Ref_Order_ID numeric(10)
Search
Fatura RelacionadaFatura RelacionadaFatura Relacionada.c_invoice.cof_Invoice_ID numeric(10)
Search
Agente da CompanhiaRepresentante da Companhia ou CompradorAgente de Compras para o documento. Qualquer Representante de Vendas tem que ser um usuário interno válido.c_invoice.SalesRep_ID numeric(10)
Search
Gerar Recibos a partir da FaturaCriar e processar Recibo de Entrega a partir desta fatura.A fatura deveria estar correta e completa.c_invoice.GenerateTo character(1)
Button
Numero NF do VendedorNumero da NF do VendedorNumero da NF do Vendedorc_invoice.lbr_NFEntrada character varying(25)
String
Série NF Entradac_invoice.cof_SerieNFEntrada numeric(10)
Integer
Modelo da NFIdentifica o modelo da Nota Fiscalc_invoice.lbr_NFModel character varying(2)
List
Chave Acesso NF-eInformar a chave de acesso da NF-e precedida do literal NFe, acrescentada a validação do formatoInformar a chave de acesso da NF-e precedida do literal NFe, acrescentada a validação do formato Ref.: A03c_invoice.infnfe_id character varying(44)
String
Observação Nota FiscalObservação Impressa na Nota FiscalObservação Impressa na Nota Fiscalc_invoice.lbr_NFDescription character varying(255)
String
Documento Fiscalc_invoice.LBR_DocFiscal_ID numeric(10)
Search
ProjetoProjeto FinanceiroUm "Projeto" permite a você rastrear e controlar atividades internas ou externas.c_invoice.C_Project_ID numeric(10)
Table Direct
AtividadeAtividade de Negócio"Atividade" indica tarefas que são executadas e utilizadas para Cálculo de Custo Baseado em Atividadec_invoice.C_Activity_ID numeric(10)
Table Direct
CampanhaCampanha de MarketingA "Campanha" define um programa exclusivo de marketing. Os projetos podem ser associados com uma Campanha de Marketing pré-definida. Você pode então fazer relatórios baseados em uma Campanha específica.c_invoice.C_Campaign_ID numeric(10)
Table Direct
Centro de CustoCentro de CustoO "Centro de Custo" exibe os elementos opcionais que tenham sido definidos para esta combinação de contas.c_invoice.User1_ID numeric(10)
Search
Centro de Custo 2Centro de Custo #2O "Centro de Custo" exibe os elementos opcionais que tenham sido definidos para esta combinação de contas.c_invoice.User2_ID numeric(10)
Search
Related Invoicec_invoice.RelatedInvoice_ID numeric(10)
Search
ContratoPrimary Key : Contractc_invoice.COF_Contract_ID numeric(10)
Table Direct
Linha Plano de Caixac_invoice.C_CashPlanLine_ID numeric(10)
Search
Plano FinanceiroPrimary Key : Plano FinanceiroPrimary Key : Plano Financeiroc_invoice.COF_C_PlanoFinanceiro_ID numeric(10)
Search
Fator FinanceiroFator FinanceiroFator Financeiro.c_invoice.COF_FatorFinanceiro numeric
Number
Fatura Substitutac_invoice.COF_Invoice_Substituta_ID numeric(10)
Search
Organização de Transação (Trx)Executando ou iniciando a organizaçãoA organização que executa ou inicializa esta transação (para uma outra organização). A Organização possuidora não pode ser a organização de transação em um ambiente de bureau de serviços, com serviços centralizados e transações inter-organizacionais.c_invoice.AD_OrgTrx_ID numeric(10)
Table
Recalculate Taxc_invoice.lbr_RecalculateTax character(1)
Yes-No
Estado do DocumentoO estado atual do documentoO "Estado do Documento" indica o estado de um documento neste momento. Se você deseja alterar o Estado do Documento, use o campo "Ação do Documento"c_invoice.DocStatus character(2)
List
Tipo de DocumentoTipo de Documento ou regrasO "Tipo de Documento" determina a sequência do documento e as regras de processamentoc_invoice.C_DocType_ID numeric(10)
Table Direct
Copiar LinhasCopiar Linhas a partir de outra Faturac_invoice.CopyFrom character(1)
Button
Programa de Pagamentos VálidoA Programação de Pagamentos é válidaA "Programação de Pagamentos" permite a você ter múltiplas datas de vencimento.c_invoice.IsPayScheduleValid character(1)
Yes-No
PagoO documento está pagoc_invoice.IsPaid character(1)
Yes-No
Processar Faturac_invoice.DocAction character(2)
Button
LançadoEstado da ContabilizaçãoO campo "Lançado" indica o estado da Geração de Linhas Contábeis do Razão Geralc_invoice.Posted character(1)
Button
Excluir FaturaProcesso que deleta uma FaturaProcesso que deleta uma Fatura com errosc_invoice.cof_DeleteInvoice character(22)
Button
Total de LinhasTotal de todas as linhas do documentoO "Valor Total" exibe o total de todas as linhas na moeda do documentoc_invoice.TotalLines numeric
Amount
Total GeralValor Total do documentoO "Total Geral" mostra o valor total incluindo Impostos e Frete na moeda do documentoc_invoice.GrandTotal numeric
Amount
FreteValor do Fretec_invoice.cof_FreightAmt numeric
Amount
SeguroValor do Seguroc_invoice.cof_InsuranceAmt numeric
Amount
Outras Despesasc_invoice.cof_OtherAmt numeric
Amount
Qtd Amortizaçãoc_invoice.COF_QtdAmortizacao numeric(10)
Integer
Conta TransitóriaAccount ElementAccount Elements can be natural accounts or user defined values.c_invoice.C_ElementValue_ID numeric(10)
Account
Data Inicial Amortizaçãoc_invoice.COF_DataInicialAmortizacao timestamp without time zone
Date
Modalidade do Frete0=Por conta do emitente;1=Por conta do destinatário/remetente;2=Por conta de terceiros;9=Sem fretec_invoice.cof_ModFrete character(1)
List
Fatura de Origemc_invoice.COF_SourceInvoice_ID numeric(10)
Search
Ratear Valores (Frete / Seguro / Outras Despesas)Rateia valores em um documento baseado no tipo de rateio escolhidoc_invoice.cof_Processing2 character(1)
Button
Imprimir Faturac_invoice.COF_ProcPrintInvoice character(1)
Button
Documento FiscalIdentifica se este documento "gera" um Documento FiscalIdentifica se este documento "gera" um Documento Fiscalc_invoice.lbr_HasFiscalDocument character(1)
Yes-No
Documento PróprioIdentifica se este é um documento da empresaIdentifica se este é um documento da empresac_invoice.lbr_IsOwnDocument character(1)
Yes-No
FinalidadeFinalidade do lançamentoO campo "Finalidade" indica a finalidade do lançamento, ou o tipo de despesa/receita (Manipulação, Despacho, Re-estocagem)c_invoice.C_Charge_ID numeric(10)
Search
Valor da DespesaValor da DespesaO "Valor da Despesa" indica o montante de uma despesa adicional.c_invoice.ChargeAmt numeric
Amount
Copiar Linhas da Movimentação de EstoqueCopiar Linhas da Movimentação de EstoqueCopiar Linhas da Movimentação de Estoquec_invoice.cof_Processing character(1)
Button

Aba: Linha de Fatura

[Criado em: 23/05/2000 - Atualizado em: 30/05/2008 ]
Descrição: Linha de Fatura de Fornecedor
Ajuda: A Aba "Linha de Fatura" define os itens individuais ou despesas em uma fatura.
Nível da Aba: 1

Tabela 20: Linha de Fatura - Campos

Tabela: Parâmetros do Relatório

NomeDescriçãoAjudaDados Técnicos
EmpresaEmpresa/Locatário para esta instalação.Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client).c_invoiceline.AD_Client_ID numeric(10)
Table Direct
OrganizaçãoEntidade organizacional dentro da EmpresaUma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações.c_invoiceline.AD_Org_ID numeric(10)
Table Direct
FaturaIdentificador de FaturaO Documento da Fatura.c_invoiceline.C_Invoice_ID numeric(10)
Search
Linha de Fatura RelacionadaLinha de Fatura RelacionadaLinha de Fatura Relacionada.c_invoiceline.COF_InvoiceLine_ID numeric(10)
Search
Linha de Pedido de CompraLinha de Pedido de CompraA "Linha de Pedido de Compra" é um identificador exclusivo para uma linha em uma ordem.c_invoiceline.C_OrderLine_ID numeric(10)
Search
Linha Núm.Linha exclusiva para este documentoIndica a linha única para este documento. Ele também controla a ordem de exibição das linhas dentro de um documento.c_invoiceline.Line numeric(10)
Integer
Linha de RecebimentoLinha no documento de Recebimentoc_invoiceline.M_InOutLine_ID numeric(10)
Search
ImpressoIndica se este documento / linha será impressoA caixa de verificação "Impresso" indica se este documento ou linha será incluído ao imprimir.c_invoiceline.IsPrinted character(1)
Yes-No
Somente DescriçãoSe verdadeiro, a linha é apenas uma descrição e não uma transaçãoSe uma linha for "Somente Descrição", ex. Estoque de Produto não está corrigido. Nenhuma transação contábil será criada e o valor ou totais não serão incluídos no documento. Isto serve para incluir linhas de descrições detalhadas, for exemplo para uma Ordem de Serviço.c_invoiceline.IsDescription character(1)
Yes-No
ProdutoProduto, Serviço, ItemIdentifica um item que é ou comprado ou vendido por esta organização.c_invoiceline.M_Product_ID numeric(10)
Search
Situação Comercialc_invoiceline.COF_SituacaoComercial character varying(4)
List
FinalidadeFinalidade do lançamentoO campo "Finalidade" indica a finalidade do lançamento, ou o tipo de despesa/receita (Manipulação, Despacho, Re-estocagem)c_invoiceline.C_Charge_ID numeric(10)
Search
DescriçãoDescrição resumida opcional do registroUma descrição é limitada a 255 caracteres.c_invoiceline.Description character varying(255)
Text
Ativos Relacionados?c_invoiceline.A_CreateAsset character(1)
Yes-No
Tipo de Ativoc_invoiceline.A_CapvsExp character varying(3)
List
AtivoAtivo usado internamente ou por clientesUm ativo é criado ou ao comprar ou ao entregar um produto. Um ativo pode ser usado internamente ou ser um ativo de cliente.c_invoiceline.A_Asset_ID numeric(10)
Search
Grupo de AtivoGrupo de AtivosO grupo de ativos determina as contas padrão. Se um grupo de ativo for selecionado na categoria de produto, os ativos serão criados ao entregar o ativo.c_invoiceline.A_Asset_Group_ID numeric(10)
Table Direct
QuantidadeA Quantidade Introduzida é baseada na UDM selecionadaA Quantidade Introduzida é convertida com base na quantidade de UDM do produtoc_invoiceline.QtyEntered numeric
Quantity
UDMUnidade de MedidaA "UDM" define uma exclusiva Unidade de Medida não monetáriac_invoiceline.C_UOM_ID numeric(10)
Table Direct
Quantidade FaturadaQuantidade FaturadaA "Quantidade Faturada" indica a quantidade de um produto que foi faturada.c_invoiceline.QtyInvoiced numeric
Quantity
PreçoPreço Introduzido - é o preço baseado na UDM base/selecionadaO preço introduzido é convertido ao preço real com base na conversão da UDMc_invoiceline.PriceEntered numeric
Costs+Prices
Preço UnitárioPreço RealO "Preço Real ou Preço Unitário" indica o preço de um produto na moeda de origem.c_invoiceline.PriceActual numeric
Costs+Prices
Preço de ListaPreço de ListaO "Preço de Lista" é o preço de lista oficial na moeda do documento.c_invoiceline.PriceList numeric
Costs+Prices
Valor da LinhaValor por Extenso da Linha (Quantidade * Preço Real) sem Frete e DespesasIndica o valor por extenso da linha baseado na quantidade e no preço real. Quaisquer despesas ou fretes adicionais não estão incluídos. O Valor pode ou não incluir impostos. Se a lista de preços inclui os impostos, o valor da linha será o mesmo que o total da linha.c_invoiceline.LineNetAmt numeric
Amount
Outras Despesasc_invoiceline.cof_OtherAmt numeric
Amount
FreteValor do Fretec_invoiceline.cof_FreightAmt numeric
Amount
SeguroValor do Seguroc_invoiceline.cof_InsuranceAmt numeric
Amount
Desconto %Desconto em porcentagemO "Desconto" indica o valor do desconto aplicado ou do desconto obtido em porcentagem.c_invoiceline.Discount numeric
Number
Total da LinhaValor total da linha incluindo impostosValor Total da Linhac_invoiceline.LineTotalAmt numeric
Amount
Fator FinanceiroFator FinanceiroFator Financeiro.c_invoiceline.COF_FatorFinanceiro numeric
Number
Taxa (Imposto)Identificador de ImpostoO "Imposto" indica o tipo de imposto usado nesta linha de documento.c_invoiceline.C_Tax_ID numeric(10)
Table Direct
CFOPDefine o CFOPChave primária tabela LBR_CFOPc_invoiceline.LBR_CFOP_ID numeric(10)
Search
Imposto BrasileiroDefine o Imposto BrasileiroChave primária tabela LBR_Taxc_invoiceline.LBR_Tax_ID numeric
lbr_Taxes
Histórico de Regras TributáriasArmazena um histórico das regras tributárias aplicadas pelo sistema.c_invoiceline.cof_TaxRulesHistory character varying(255)
String
Valor do ImpostoValor do Imposto para um documentoO "Valor do Imposto" exibe o valor total dos impostos para um documento.c_invoiceline.TaxAmt numeric
Amount
Mensagem LegalDefine a Mensagem LegalChave primária tabela LBR_LegalMessagec_invoiceline.LBR_LegalMessage_ID numeric(10)
Search
ProjetoProjeto FinanceiroUm "Projeto" permite a você rastrear e controlar atividades internas ou externas.c_invoiceline.C_Project_ID numeric(10)
Table Direct
AtividadeAtividade de Negócio"Atividade" indica tarefas que são executadas e utilizadas para Cálculo de Custo Baseado em Atividadec_invoiceline.C_Activity_ID numeric(10)
Table Direct
CampanhaCampanha de MarketingA "Campanha" define um programa exclusivo de marketing. Os projetos podem ser associados com uma Campanha de Marketing pré-definida. Você pode então fazer relatórios baseados em uma Campanha específica.c_invoiceline.C_Campaign_ID numeric(10)
Table Direct
Centro de CustoCentro de CustoO "Centro de Custo" exibe os elementos opcionais que tenham sido definidos para esta combinação de contas.c_invoiceline.User1_ID numeric(10)
Search
Centro de Custo 2Centro de Custo #2O "Centro de Custo" exibe os elementos opcionais que tenham sido definidos para esta combinação de contas.c_invoiceline.User2_ID numeric(10)
Search
Linha de ContratoLinha de ContratoLinha de Contratoc_invoiceline.COF_Products_ID numeric(10)
Table Direct
Organização de Transação (Trx)Executando ou iniciando a organizaçãoA organização que executa ou inicializa esta transação (para uma outra organização). A Organização possuidora não pode ser a organização de transação em um ambiente de bureau de serviços, com serviços centralizados e transações inter-organizacionais.c_invoiceline.AD_OrgTrx_ID numeric(10)
Table
Referência do Pedidoc_invoiceline.cof_POReference character varying(15)
String
Referência da Linha do Pedidoc_invoiceline.cof_POReferenceLine numeric(10)
Integer
Chave de Produto de ParceiroProduct Key of the Business PartnerA Chave de Produto de Parceiro identifica o código utilizado pelo Parceiro de Negócios para este produto. Caso este campo seja preenchido, todos os documentos fiscais gerados serão baseados nesta informação.c_invoiceline.cof_VendorProductNo character varying(40)
String
Item GenéricoQuando um produto é marcado como genérico, ele permite que em documentos o código e o nome utilizados pelo fornecedor sejam informados em campos específicosc_invoiceline.cof_isGenericItem character(1)
Yes-No
Nome de Produto de ParceiroNome do Produto do Parceiro de NegóciosO Nome de Produto de Parceiro identifica o nome utilizado pelo Parceiro de Negócios para este produto. Caso este campo seja preenchido, todos os documentos fiscais gerados serão baseados nesta informação.c_invoiceline.cof_VendorProductName character varying(255)
String
1099 Boxc_invoiceline.C_1099Box_ID numeric(10)
Table
% DevoluçãoPercentual da Mercadoria DevolvidaUsado no preenchimento do Documento Fiscal (tag impostoDevol)c_invoiceline.cof_pDevol numeric
Number
Recalcular Impostosc_invoiceline.lbr_RecalculateTax character(1)
Yes-No

Aba: Importação

[Criado em: 15/01/2016 - Atualizado em: 15/01/2016 ]
Descrição: Detalhes de Comércio Exterior
Ajuda:
Nível da Aba: 2

Tabela 26: Importação - Campos

Tabela: Parâmetros do Relatório

NomeDescriçãoAjudaDados Técnicos
EmpresaEmpresa/Locatário para esta instalação.Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client).cof_c_comexinfo.AD_Client_ID numeric(10)
Table Direct
OrganizaçãoEntidade organizacional dentro da EmpresaUma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações.cof_c_comexinfo.AD_Org_ID numeric(10)
Table Direct
Linha de FaturaLinha de Detalhes de FaturaA "Linha de Fatura" identifica de forma exclusiva um linha em particular de uma fatura.cof_c_comexinfo.C_InvoiceLine_ID numeric(10)
Search
Declaração de ImportaçãoPrimary Key : Declaração de Importaçãocof_c_comexinfo.COF_C_DI_ID numeric(10)
Search
AdiçãoAdiçãoAdiçãocof_c_comexinfo.COF_C_DIAdi_ID numeric(10)
Table
AtivoO registro está ativo no sistemaExistem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras.cof_c_comexinfo.IsActive character(1)
Yes-No

Aba: Custos Finais

[Criado em: 24/04/2005 - Atualizado em: 27/07/2005 ]
Descrição: Custos finais a serem alocados ao recebimento de materiais
Ajuda: Os custos finais (Landed costs) permitem alocar custos a materiais previamente recebidos. Exemplos são frete, imposto de consumo, seguros, etc. Selecione ou um Recebimento, Linha de Recebimento ou um Produto específico ao qual serão alocados os custos.
Nível da Aba: 2

Tabela 30: Custos Finais - Campos

Tabela: Parâmetros do Relatório

NomeDescriçãoAjudaDados Técnicos
EmpresaEmpresa/Locatário para esta instalação.Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client).c_landedcost.AD_Client_ID numeric(10)
Table Direct
OrganizaçãoEntidade organizacional dentro da EmpresaUma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações.c_landedcost.AD_Org_ID numeric(10)
Table Direct
Linha de FaturaLinha de Detalhes de FaturaA "Linha de Fatura" identifica de forma exclusiva um linha em particular de uma fatura.c_landedcost.C_InvoiceLine_ID numeric(10)
Search
Distribuição de CustosDistribuição de Custos FinaisDefine como os custos finais são distribuidos aos materiais recebidosc_landedcost.LandedCostDistribution character(1)
List
Elemento de CustoElemento de Custo de Produtoc_landedcost.M_CostElement_ID numeric(10)
Table Direct
DescriçãoDescrição resumida opcional do registroUma descrição é limitada a 255 caracteres.c_landedcost.Description character varying(255)
String
ReciboDocumento de Recebimento de MaterialRemessa/Recebimento de Materialc_landedcost.M_InOut_ID numeric(10)
Search
Linha de RecebimentoLinha no documento de Recebimentoc_landedcost.M_InOutLine_ID numeric(10)
Table Direct
ProdutoProduto, Serviço, ItemIdentifica um item que é ou comprado ou vendido por esta organização.c_landedcost.M_Product_ID numeric(10)
Search
Crédito FiscalValor do Crédito Fiscal à ser abatido do custo da mercadoria.Quando houver um crédito fiscal na operação o usuário deve informar neste campo a informação para que o sistema faça o cálculo corretamente.c_landedcost.cof_CreditoFiscal numeric
Costs+Prices
Distribuir CustosDistribuir custos aos produtosDistribui custos aos produtos basedo nas seleções - Base de Distribuição (Quantidade, Custos Atuais, Linha, Peso, ... ) e Recebimento/Linha ou diretamente ao produto.c_landedcost.Processing character(1)
Button

Aba: Alocação de Custo Final

[Criado em: 24/04/2005 - Atualizado em: 28/07/2005 ]
Descrição: Apropriação de Custos Finais ao Produto
Ajuda: Calculado ao preparar a Fatura
Nível da Aba: 2

Tabela 40: Alocação de Custo Final - Campos

Tabela: Parâmetros do Relatório

NomeDescriçãoAjudaDados Técnicos
EmpresaEmpresa/Locatário para esta instalação.Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client).c_landedcostallocation.AD_Client_ID numeric(10)
Table Direct
OrganizaçãoEntidade organizacional dentro da EmpresaUma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações.c_landedcostallocation.AD_Org_ID numeric(10)
Table Direct
Linha de FaturaLinha de Detalhes de FaturaA "Linha de Fatura" identifica de forma exclusiva um linha em particular de uma fatura.c_landedcostallocation.C_InvoiceLine_ID numeric(10)
Search
ProdutoProduto, Serviço, ItemIdentifica um item que é ou comprado ou vendido por esta organização.c_landedcostallocation.M_Product_ID numeric(10)
Search
Instância do Conjunto de AtributosInstância de Conjunto de Atributos de ProdutoSão os valores dos "Atributos das Instâncias de Produtos" reais. Os atributos de nível de produto são definidos no nível de Produto.c_landedcostallocation.M_AttributeSetInstance_ID numeric(10)
Product Attribute
ValorValorValorc_landedcostallocation.Amt numeric
Amount
QuantidadeQuantidadeA "Quantidade" indica o número de um item ou produto específico para este documento.c_landedcostallocation.Qty numeric
Quantity
BaseBase de Cálculosc_landedcostallocation.Base numeric
Number
Elemento de CustoElemento de Custo de Produtoc_landedcostallocation.M_CostElement_ID numeric(10)
Table Direct

Aba: PC Confrontados

[Criado em: 27/01/2005 - Atualizado em: 17/05/2005 ]
Descrição: Linhas de Pedidos de Compras confrontadas a esta Linha de Fatura
Ajuda:
Nível da Aba: 2

Tabela 50: PC Confrontados - Campos

Tabela: Parâmetros do Relatório

NomeDescriçãoAjudaDados Técnicos
EmpresaEmpresa/Locatário para esta instalação.Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client).m_matchpo.AD_Client_ID numeric(10)
Table Direct
OrganizaçãoEntidade organizacional dentro da EmpresaUma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações.m_matchpo.AD_Org_ID numeric(10)
Table Direct
Linha de FaturaLinha de Detalhes de FaturaA "Linha de Fatura" identifica de forma exclusiva um linha em particular de uma fatura.m_matchpo.C_InvoiceLine_ID numeric(10)
Search
Número do DocumentoDocumenta o número sequencial dos documentosO número do documento é usualmente gerado automaticamente pelo sistema e determinado pelo tipo de documento. Se o documento não for salvo, o número preliminar é mostrado em "".Se o tipo do seu documento não tiver uma sequência de documentação automática definida, o campo estará vazio ao criar um novo documento. Isto é para documentos que usualmente tem um número externo (como fatura do fornecedor). Se você deixar o campo vazio, o sistema vai gerar um número de documento por você. A sequência de documento usada por este número de recuperação é definida na janela "Gerenciamento de Sequência" com o nome "DocumentNo_", onde TableName é o nome real da tabela (ex: C_Order).m_matchpo.DocumentNo character varying(30)
String
Data da TransaçãoData da TransaçãoA "Data da Transação" indica a data da transação comercial.m_matchpo.DateTrx timestamp without time zone
Date
Linha de Pedido de CompraLinha de Pedido de CompraA "Linha de Pedido de Compra" é um identificador exclusivo para uma linha em uma ordem.m_matchpo.C_OrderLine_ID numeric(10)
Search
Linha de RecebimentoLinha no documento de Recebimentom_matchpo.M_InOutLine_ID numeric(10)
Search
QuantidadeQuantidadeA "Quantidade" indica o número de um item ou produto específico para este documento.m_matchpo.Qty numeric
Quantity
ProdutoProduto, Serviço, ItemIdentifica um item que é ou comprado ou vendido por esta organização.m_matchpo.M_Product_ID numeric(10)
Search
Instância do Conjunto de AtributosInstância de Conjunto de Atributos de ProdutoSão os valores dos "Atributos das Instâncias de Produtos" reais. Os atributos de nível de produto são definidos no nível de Produto.m_matchpo.M_AttributeSetInstance_ID numeric(10)
Product Attribute

Aba: Recebimentos Confrontados

[Criado em: 27/01/2005 - Atualizado em: 17/05/2005 ]
Descrição: Linhas de Recebimento de Material confrontadas a esta Linha de Fatura
Ajuda:
Nível da Aba: 2

Tabela 60: Recebimentos Confrontados - Campos

Tabela: Parâmetros do Relatório

NomeDescriçãoAjudaDados Técnicos
EmpresaEmpresa/Locatário para esta instalação.Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client).m_matchinv.AD_Client_ID numeric(10)
Table Direct
OrganizaçãoEntidade organizacional dentro da EmpresaUma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações.m_matchinv.AD_Org_ID numeric(10)
Table Direct
Linha de FaturaLinha de Detalhes de FaturaA "Linha de Fatura" identifica de forma exclusiva um linha em particular de uma fatura.m_matchinv.C_InvoiceLine_ID numeric(10)
Search
Número do DocumentoDocumenta o número sequencial dos documentosO número do documento é usualmente gerado automaticamente pelo sistema e determinado pelo tipo de documento. Se o documento não for salvo, o número preliminar é mostrado em "".Se o tipo do seu documento não tiver uma sequência de documentação automática definida, o campo estará vazio ao criar um novo documento. Isto é para documentos que usualmente tem um número externo (como fatura do fornecedor). Se você deixar o campo vazio, o sistema vai gerar um número de documento por você. A sequência de documento usada por este número de recuperação é definida na janela "Gerenciamento de Sequência" com o nome "DocumentNo_", onde TableName é o nome real da tabela (ex: C_Order).m_matchinv.DocumentNo character varying(30)
String
Data da TransaçãoData da TransaçãoA "Data da Transação" indica a data da transação comercial.m_matchinv.DateTrx timestamp without time zone
Date
Linha de RecebimentoLinha no documento de Recebimentom_matchinv.M_InOutLine_ID numeric(10)
Search
QuantidadeQuantidadeA "Quantidade" indica o número de um item ou produto específico para este documento.m_matchinv.Qty numeric
Quantity
ProdutoProduto, Serviço, ItemIdentifica um item que é ou comprado ou vendido por esta organização.m_matchinv.M_Product_ID numeric(10)
Search
Instância do Conjunto de AtributosInstância de Conjunto de Atributos de ProdutoSão os valores dos "Atributos das Instâncias de Produtos" reais. Os atributos de nível de produto são definidos no nível de Produto.m_matchinv.M_AttributeSetInstance_ID numeric(10)
Product Attribute
LançadoEstado da ContabilizaçãoO campo "Lançado" indica o estado da Geração de Linhas Contábeis do Razão Geralm_matchinv.Posted character(1)
Button

Aba: Impostos de Fatura

[Criado em: 23/05/2000 - Atualizado em: 24/04/2005 ]
Descrição: Imposto de Fatura de Fornecedor
Ajuda: A Aba "Imposto de Fatura" mostra o total de impostos devidos baseado nas Linhas da Fatura.
Nível da Aba: 1

Tabela 70: Impostos de Fatura - Campos

Tabela: Parâmetros do Relatório

NomeDescriçãoAjudaDados Técnicos
EmpresaEmpresa/Locatário para esta instalação.Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client).c_invoicetax.AD_Client_ID numeric(10)
Table Direct
OrganizaçãoEntidade organizacional dentro da EmpresaUma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações.c_invoicetax.AD_Org_ID numeric(10)
Table Direct
FaturaIdentificador de FaturaO Documento da Fatura.c_invoicetax.C_Invoice_ID numeric(10)
Search
Taxa (Imposto)Identificador de ImpostoO "Imposto" indica o tipo de imposto usado nesta linha de documento.c_invoicetax.C_Tax_ID numeric(10)
Table Direct
Provedor de Impostosc_invoicetax.C_TaxProvider_ID numeric(10)
Table Direct
Valor do ImpostoValor do Imposto para um documentoO "Valor do Imposto" exibe o valor total dos impostos para um documento.c_invoicetax.TaxAmt numeric
Amount
Valor da Base de ImpostoBase para cálculo do valor dos impostosO campo "Valor da Base de Imposto" indica o valor da base usada para calcular o montante de impostos.c_invoicetax.TaxBaseAmt numeric
Amount
Preço Inclui ImpostoOs impostos estão inclusos no preçoA caixa de verificação "Impostos Inclusos" indica se os preços incluem os impostos. Isto também é conhecido como preço bruto.c_invoicetax.IsTaxIncluded character(1)
Yes-No

Aba: Programação de Pagamento

[Criado em: 08/12/2010 - Atualizado em: 08/12/2010 ]
Descrição: Programação de Pagamento de Fatura
Ajuda:
Nível da Aba: 1

Tabela 80: Programação de Pagamento - Campos

Tabela: Parâmetros do Relatório

NomeDescriçãoAjudaDados Técnicos
EmpresaEmpresa/Locatário para esta instalação.Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client).c_invoicepayschedule.AD_Client_ID numeric(10)
Table Direct
OrganizaçãoEntidade organizacional dentro da EmpresaUma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações.c_invoicepayschedule.AD_Org_ID numeric(10)
Table Direct
FaturaIdentificador de FaturaO Documento da Fatura.c_invoicepayschedule.C_Invoice_ID numeric(10)
Search
Programação de PagamentosModelo de Programação de PagamentosInformação sobre as datas previstas dos pagamentos parciaisc_invoicepayschedule.C_PaySchedule_ID numeric(10)
Table Direct
CustódiaCustódia Vinculada a Este Documento.c_invoicepayschedule.COF_C_Custody_ID numeric(10)
Table
AtivoO registro está ativo no sistemaExistem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras.c_invoicepayschedule.IsActive character(1)
Yes-No
PagoO documento está pagoc_invoicepayschedule.IsPaid character(1)
Yes-No
Data do VencimentoData em que o pagamento deve ser efetuadoData em que o pagamento deve ser feito sem deduções ou descontosc_invoicepayschedule.DueDate timestamp without time zone
Date
Valor devidoValor do pagamento devidoValor total do pagamento devidoc_invoicepayschedule.DueAmt numeric
Amount
Data de DescontoÚltima data para pagamentos com descontoÚltima data onde uma dedução de desconto no pagamento é permitidac_invoicepayschedule.DiscountDate timestamp without time zone
Date
Valor do DescontoValor calculado do descontoO "Valor do Desconto" indica o montante de desconto para uma linha de documento.c_invoicepayschedule.DiscountAmt numeric
Amount
ValidarValidar Programação de Pagamentosc_invoicepayschedule.Processing character(1)
Button
VálidoO elemento é válidoO elemento passou a conferência de validaçãoc_invoicepayschedule.IsValid character(1)
Yes-No
Criar Nova ParcelaCria nova(s) parcela(s) com o valor em aberto da atual, e baixa o valor da atual para o já alocado.Permite realizar esta operação somente quando não há um titulo válido vinculado à parcela e já exista valor alocado (pago)c_invoicepayschedule.cof_Processing character(1)
Button
Forma de Pagamento01=Dinheiro 02=Cheque 03=Cartão de Crédito 04=Cartão de Débito 05=Crédito Loja 10=Vale Alimentação 11=Vale Refeição 12=Vale Presente 13=Vale Combustível 14=Duplicata Mercantil 15=Boleto Bancário 90= Sem pagamento 99=Outros Ref: YA02c_invoicepayschedule.pag_tPag character varying(2)
List
Tipo de Integração para pagamentoc_invoicepayschedule.pag_card_tpIntegra character(1)
List
Operadora de Cartão de Céditoc_invoicepayschedule.COF_C_CardNetwork_ID numeric(10)
Table Direct
Número de AutorizaçãoNúmero de autorização da operação cartão de crédito e/ou débitoIdentifica o número da autorização da transação da operação com cartão de crédito e/ou débitoRef: YA07c_invoicepayschedule.pag_card_cAut character varying(20)
String

Aba: Alocação

[Criado em: 27/01/2005 - Atualizado em: 08/12/2010 ]
Descrição: Alocação da Fatura a Pagamentos ou Verba
Ajuda:
Nível da Aba: 1

Tabela 90: Alocação - Campos

Tabela: Parâmetros do Relatório

NomeDescriçãoAjudaDados Técnicos
EmpresaEmpresa/Locatário para esta instalação.Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client).c_allocationline.AD_Client_ID numeric(10)
Table Direct
OrganizaçãoEntidade organizacional dentro da EmpresaUma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações.c_allocationline.AD_Org_ID numeric(10)
Table Direct
FaturaIdentificador de FaturaO Documento da Fatura.c_allocationline.C_Invoice_ID numeric(10)
Search
AlocaçãoAlocação de Pagamentoc_allocationline.C_AllocationHdr_ID numeric(10)
Search
Data da TransaçãoData da TransaçãoA "Data da Transação" indica a data da transação comercial.c_allocationline.DateTrx timestamp without time zone
Date
PagamentoIdentificador de PagamentoO "Pagamento" é um identificador exclusivo deste pagamento.c_allocationline.C_Payment_ID numeric(10)
Search
ValorValor em uma moeda definidaO "Valor" indica o valor para esta linha de documento.c_allocationline.Amount numeric
Amount
Valor do DescontoValor calculado do descontoO "Valor do Desconto" indica o montante de desconto para uma linha de documento.c_allocationline.DiscountAmt numeric
Amount
Pagamento a Maior/MenorValor do Pagamento a Maior (não alocado) ou Pagamento a Menor (pagamento parcial)Pagamentos a Maior (negativos) são valores não alocados e permitem a você receber dinheiro a mais que a fatura em particular. Pagamento a Menor (positivo) é um pagamento parcial de uma fatura. Você não dá baixa de um valor não pago.c_allocationline.OverUnderAmt numeric
Amount
Valor da BaixaValor a ser dado baixa totalO "Valor da Baixa" indica o valor a ser dado baixa como incobrável.c_allocationline.WriteOffAmt numeric
Amount
Programação de Pagamento de FaturaProgramação de Pagamento de FaturaA "Programação de Pagamento de Fatura" determina quando se deve efetuar pagamentos parciais.c_allocationline.C_InvoicePaySchedule_ID numeric(10)
Table Direct
Motivo da Baixac_allocationline.COF_WriteOffReason character varying(22)
List
Elemento de Contasc_allocationline.cof_ElementValue_ID numeric(10)
Table
Valor da Multac_allocationline.cof_PenaltyAmt numeric
Amount
Valor do JurosIndica o Valor do Juros a ser cobrado ao MêsIndica o Valor do Juros a ser cobrado ao Mêsc_allocationline.cof_InterestAmt numeric
Amount